您好,同學(xué),是什么成本呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2021的成本費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,再到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目,2021所得稅匯算,納稅調(diào)整了,2022所得稅匯算還需要納稅調(diào)整么?
老師所得稅匯算調(diào)整表哪個(gè)是調(diào)整成本那張表了,因?yàn)槲覀兂杀臼菬o票的我那納稅調(diào)增
企業(yè)所得稅匯算的成本是調(diào)整后的成本還是未調(diào)整的
企業(yè)所得稅匯算時(shí),以前年度調(diào)整損益這個(gè)科目的成本,是需要填在企業(yè)所得稅匯算納稅調(diào)整表里嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整無票營(yíng)業(yè)成本是怎樣調(diào)整
老師,就是手撕定額發(fā)票5元面值的,存根聯(lián)丟了9本,一定要去國(guó)稅繳銷么,一定要去國(guó)稅繳銷么,稅都是按照無票收入早就報(bào)掉了
老師我們公司是一般納稅人,問一下老師專票和普票怎么換算呢?
老師還有一個(gè)問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個(gè)人所得稅,那個(gè)稅由合作社自行申報(bào)交稅嗎
老師 房企賣房,一般納稅人,一般方法,減地款,為啥不減地稅算土增的時(shí)候就扣了地稅,想知道原理
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么辯別,有什么不同
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個(gè)季度我們開票金額是20萬(wàn),是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?如果開票金額是35萬(wàn),應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個(gè)業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費(fèi)的活動(dòng)。話費(fèi)是我們先墊付給客戶那邊充值進(jìn)去,這個(gè)就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項(xiàng)目有預(yù)付卡。我這邊這個(gè)發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報(bào),1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報(bào)社?;鶖?shù)繳納的,這個(gè)需要怎么調(diào)整,怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)
老師請(qǐng)問一下我們公司準(zhǔn)備實(shí)收資本實(shí)繳,但是老板沒有這么多錢,只有過橋,那這個(gè)后邊掛那么大的往來,有沒有什么辦法可以處理呀,還是我想問一下老師,會(huì)計(jì)能解決成本問題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問題嗎,我們老板說的,你是會(huì)計(jì),你是專業(yè)的,你來想辦法,搞得我都無語(yǔ)了
勞務(wù)成本,應(yīng)該在納稅調(diào)整表哪個(gè)欄次填寫
這個(gè)調(diào)整之后, A102010成本表用減去剛才調(diào)整的勞務(wù)成本嗎
你好; 勞務(wù)成本 你結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒有?
是的,結(jié)轉(zhuǎn)了,,,
你好; 結(jié)轉(zhuǎn)了。 你這個(gè)成本有什么問題; 沒有合理發(fā)票嗎 ; 在扣除類項(xiàng)目- 其他調(diào)增