你好,這幾個(gè)單獨(dú)做的,不做到你這個(gè)勞務(wù)公司單獨(dú)自己做一個(gè)內(nèi)賬。
建筑工程公司,基本都是農(nóng)民工工資,現(xiàn)在要開一千萬的票,我費(fèi)用票怎么辦啊,直接做幾百人的工資嗎,還是找勞務(wù)派遣公司開票啊,這之間怎么操作啊,利潤也不是很大,但是要交25%的所得稅,那就賠錢賠多了,這個(gè)怎么操作
我們是勞務(wù)公司但不包扣勞務(wù)派遣,承接了一項(xiàng)建筑勞務(wù),我們也把這項(xiàng)勞務(wù)承包給了個(gè)人,現(xiàn)在是由甲方把工程款代發(fā)職工工資的形式給了職工了,實(shí)際沒有錢進(jìn)我們公賬的,但現(xiàn)在我們也要求這個(gè)我們發(fā)包出去的個(gè)人給我們提供“建筑勞務(wù)”的發(fā)票給了我們,但是實(shí)際我們是沒有給這個(gè)個(gè)人轉(zhuǎn)錢的??!這個(gè)賬務(wù)老師我們該怎么處理呢?能具體給我講講嗎?
老師,我有個(gè)問題,我是個(gè)勞務(wù)公司,我們有個(gè)建筑公司,我這個(gè)勞務(wù)公司是為建筑公司服務(wù)的,說白了就是開票公司,現(xiàn)在建筑公司為了要回甲方工程款,從外面找了人做了工資表,這些人中又包含我勞務(wù)公司的2人。但是這個(gè)錢這些人拿到錢還得轉(zhuǎn)回建筑公司,我勞務(wù)公司這個(gè)賬怎么做,我是不是還要做這2人的工資表報(bào)個(gè)稅,怎么和工程掛賬?????
我們公司是勞務(wù)公司 (公司本身業(yè)務(wù)量不是很大) 老板跟其他合伙人在外面承包了好幾個(gè)工程(工程內(nèi)容不是勞務(wù)派遣) 老板要我這幾個(gè)工程的賬也要做,這個(gè)賬要怎么做啊
老師,我們公司 是建筑服務(wù)行業(yè),目前有幾千萬的工程項(xiàng)目合同,有好幾家分包出去的工程,分包單位是注冊有公司的,但是分包公司因?yàn)檎f季度開票按額度開有免稅,剩余的工程款就不想開發(fā)票,剩余的工程款大概有好幾十萬元,想讓我們公司通過另外的勞務(wù)派遣公司代發(fā)工程款給他的家屬,勞務(wù)派遣公司再給我們開發(fā)票,如果這樣操作屬不屬于虛開發(fā)票行為?這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
涉及到工程的都是單獨(dú)做,做到工程施工里面的成本,如果確認(rèn)收入之后,再把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
比如說我們公司叫金橋 是勞務(wù)公司登賬報(bào)稅只跟金橋有關(guān)的是吧 跟其他人合伙的工程項(xiàng)目就按其他項(xiàng)目另外建賬?
對的,是的,是這么理解的。
合伙的其他項(xiàng)目 掛靠在金橋下開工程票,回款時(shí) 不進(jìn)金橋?qū)~戶 這樣有沒問題?
好,沒有問題的,可以的。
開的工程票,不管有沒收款 只要按時(shí)交增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅就行了 是嗎?
你好,增值稅附加稅需要正常交的所得稅,你得看一下這個(gè)你確認(rèn)了收入嘛,賬上沒有確認(rèn)收入,沒有利潤的不需要交。