你好,你做賬務(wù)處理的時候,借銀行存款貸處于業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費嗎?如果是的話,把這個應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入需要正常交。
老師,采購材料,提供的專用發(fā)票,可以抵扣一部分增值稅,那計算所得稅時,抵扣完進項增值稅后繳納的那部分增值稅可以所得稅稅前扣除嗎?
老師好,我公司是獨立核算的分公司為小規(guī)模納稅人。 稅收政策1、所得稅不允許享受小微政策優(yōu)惠,2、小規(guī)模納稅人季度報增值稅時收入不超過起征點30萬可免交增值稅。我在申報增值稅時,這2個政策起沖突了。報表保存不了。本季度普票收入為19萬多。怎么辦?
目前國家為了穩(wěn)就業(yè),出臺了很多優(yōu)惠政策,其中安置殘疾人員就業(yè)可以享受包括增值稅、企業(yè)所得稅、土地使用稅以及殘保金在內(nèi)的多項優(yōu)惠政策。納稅人在享受增值稅即征即退優(yōu)惠政策時,有哪些注意事項呢?
公司為一般納稅人,因為有稅收優(yōu)惠政策(高校食堂)不需要繳納增值稅,那在收到增值稅專票(采購的生鮮食材)時,進項稅額部分可以直接計入庫存商品——生鮮食材科目嗎?在電子稅務(wù)局發(fā)票抵扣那里,這張發(fā)票需要做什么處理嗎?
我公司為一般納稅人,增值稅有項目免稅政策可以享受,在計算所得稅時,收入部分要稅前扣除,那增值稅部分呢?
小飯館里客人微信支付完了全部的酒水后面沒喝完退了現(xiàn)金給他總結(jié)對酒賬的時候是不是差退的酒水錢
客人微信支付把酒水的錢全結(jié)了后面酒沒喝完現(xiàn)金退給了他最后總結(jié)對賬的時候是不是差酒錢
收到一張1000元住宿費專票,我單位人員實際支付了992元(因為工行支付有優(yōu)惠8元),這種情況我單位在稅務(wù)系統(tǒng)勾選完發(fā)票后,入賬時是否需要做8元對應(yīng)的進項稅轉(zhuǎn)出呢?
老師我想請問一下更正以前年度所得稅報表,會計賬務(wù)上要做賬嗎?
老師你好請問一下,上任會計留下來的一筆業(yè)務(wù)是其他應(yīng)收款29198.35(貸方)說直接打到老板私人卡上就行了。說是老板以前還款多出來的!這樣可以嗎?如果可以咋樣做憑證呢麻煩老師解答一下謝謝
老師幫我看看第三張圖片的1.2.3小項 可以專業(yè)分包給前面兩個個體戶嗎?前面兩張是這兩個個體戶的經(jīng)營范圍
有知道杭州社保最晚是什么時候扣款么
寺廟捐贈算公益性捐贈嗎?沒有票據(jù)可以稅前扣除嗎
IPO審核期間對方欠我們貨款幾百萬,我們是否要起訴?是否要披露?
老師你好請問專業(yè)合作社小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅匯算清繳可以零申報嗎?A107020表可以不選擇嗎?
我明白了是不是,應(yīng)為增值稅免稅,我需要把銷項結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,營業(yè)外收入影響利潤總額,進而需要交所得稅
對的,是的,是這么做的。