您好 增值稅不可以企業(yè)所得稅前扣除圖
老師,采購(gòu)材料,提供的專用發(fā)票,可以抵扣一部分增值稅,那計(jì)算所得稅時(shí),抵扣完進(jìn)項(xiàng)增值稅后繳納的那部分增值稅可以所得稅稅前扣除嗎?
老師,我有點(diǎn)弄不清楚一般納稅人企業(yè)購(gòu)買一輛汽車,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣銷項(xiàng)稅,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅還可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?購(gòu)買汽車的成本是一次抵扣企業(yè)所得稅還是要按折舊每年扣除一部分
你好老師, 已辦理匯總納稅的分支機(jī)構(gòu),取得增值稅專用發(fā)票,總公司可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?取得增值稅普通發(fā)票,總公司可以做稅前扣除嗎?購(gòu)買稅控盤和一年的服務(wù)費(fèi)取得增值稅電子普通發(fā)票,總公司可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師 一般納稅人二手車的那個(gè)發(fā)票可以抵扣企業(yè)所得稅,可以抵扣增值稅嗎?
我公司為一般納稅人,增值稅有項(xiàng)目免稅政策可以享受,在計(jì)算所得稅時(shí),收入部分要稅前扣除,那增值稅部分呢?
老師,比較棘手的問題 某大廠要干個(gè)活,負(fù)責(zé)這個(gè)事的人呢把這個(gè)活給我們公司了 那個(gè)大廠要打款40萬,但是負(fù)責(zé)這個(gè)事的人和我們說的是20萬,如果我們接這個(gè)活,就得看看怎么把20萬給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過給現(xiàn)金,但是金額有點(diǎn)大,發(fā)票也沒那么多啊,不知道該怎么操作這個(gè)賬,請(qǐng)教
流動(dòng)資金應(yīng)該看什么表 怎么看?
老師,匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出賬載金額,實(shí)際金額兩個(gè)金額必須一致嗎?我填的賬載金額45萬,實(shí)際金額42萬,稅收金額45萬。
建筑勞務(wù)分包要交環(huán)保稅嗎
高新企業(yè)賬務(wù)處理中,研發(fā)部門的房租費(fèi)用算研發(fā)費(fèi)用中的直接投入還是其他費(fèi)用?百度2種說法都有,準(zhǔn)確是哪種?有對(duì)應(yīng)條款嗎
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),收到24年2月居民統(tǒng)籌預(yù)算會(huì)計(jì)怎么入賬
第四季度報(bào)表和年報(bào)不一樣可能通過系統(tǒng)
一般納稅人中沒有勾選過的進(jìn)項(xiàng)票怎么賬務(wù)處理
老師,你好,我想問一下晚交稅款產(chǎn)生的滯納金應(yīng)該怎么做賬?
老師,您好。我們2021-2023年有一些單據(jù)沒有退稅處理,這個(gè)月初開始做,提交后,專管員說讓下個(gè)月再申請(qǐng) ,這個(gè)月先做2025年的。 實(shí)際上,我們?cè)鲋刀愐呀?jīng)申報(bào)過了,2025年的進(jìn)項(xiàng)票沒有認(rèn)證,就是等退2025年的稅時(shí),再認(rèn)證使用?,F(xiàn)在還能再反申報(bào)增值稅,做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎? 申報(bào)的增值稅還沒有交稅。
您好 增值稅不可以企業(yè)所得稅前扣除
老師,提供的普通發(fā)票,是不是全額作為成本,可以在所得稅前扣除呢?
還有一個(gè)問題,專票的不含稅金額也屬于成本吧
提供的普通發(fā)票,是全額作為成本,可以在所得稅前扣除
專票的不含稅金額也屬于成本