你好,賬載金額c看應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計。
老師好,匯算清繳A105050表 各類基本社會保障性繳款賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬-社保費(企業(yè)繳納)全年貸方累計數(shù)?
老師,匯算清繳時,我是根據(jù)科目余額表應(yīng)付職工薪酬本年累計貸方發(fā)生額填寫的。但是我將銷售費用、管理費用和研發(fā)費用中的工資、福利費、五險一金金額合計與科目余額表本年累計貸方發(fā)生額不一致,是怎么回事
老師,匯算清繳時,應(yīng)付職工薪酬本年累計貸方發(fā)生額與期間費用、研發(fā)費用中的工資、社保、福利費明細賬金額對不上,填哪個數(shù)據(jù)
老師,匯算清繳時,A105050表中應(yīng)該填科目匯總表應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計發(fā)生額,還是填期間費用和研發(fā)費用中工資 福利費 社保明細數(shù)合計?
老師您好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調(diào)整明細表,賬載金額是填寫應(yīng)付工資貸方年累計數(shù),實際發(fā)生額填應(yīng)付工資借方年累計數(shù)嗎
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
實際金額can應(yīng)付之工薪處借方發(fā)生額合計,只要會算,青椒之前發(fā)下去都算進去。
工資明細總數(shù)與應(yīng)付職工薪酬工資數(shù)對不上,在A105050中,填哪個數(shù)據(jù)
你好,填寫你工資的合計,沒有通過應(yīng)付職工薪酬的照樣填寫進去。
福利、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、公積金、社保都是這么做。
那就是根據(jù)明細賬合計數(shù)填?
對的,是的,是這么做的。