你好 這個沒有正式的規(guī)定,只是證監(jiān)會當時提了一下,后面就沒有下文了 這么做,主要是國內(nèi)的上市公司和大的會計師事務(wù)所都是這樣做,因此才約定俗成的
老師:應(yīng)交稅費科目,如果存在借方余額,在資產(chǎn)負債表中,要將此借方余額放入其他流動資產(chǎn)是嗎?想問一下是什么原因呢?
真賬實操中,弘智貿(mào)籌建期填資產(chǎn)負債表時應(yīng)交稅費期末余額在借方,要重分類到其他流動資產(chǎn)。巨鑫電子商務(wù)中的也是借方余額,為啥只填-8217.09?為啥不用重分類到其他流動資產(chǎn)?
老師好,資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅費借方余額為什么填在其他非流動資產(chǎn)項目呢,它是短期的,不應(yīng)該填在流動資產(chǎn)項目嗎?
老師 您好 如果應(yīng)交稅費有借方余額,在資產(chǎn)負債表中如何填列 是填應(yīng)交稅費負數(shù),還是填在一年內(nèi)到期的流動負債?
應(yīng)交稅費借方余額,填列資產(chǎn)負債表中的其他流動資產(chǎn)中,原因是什么,有具體的規(guī)定嗎
文文老師在嗎?有問題請教
您好老師,有限公司其中個人獨資企業(yè)股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓給個人,轉(zhuǎn)讓價格可以是1元或是0元嗎?個人獨資企業(yè)沒有實繳資本。
您好 請問申報資產(chǎn)負債表季報的時候 期初數(shù)據(jù)是 按匯算清繳的數(shù)據(jù)申報 還是按上年度12月的數(shù)據(jù)申報?
社保全額由公司承擔。分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工酬薪-工資 貸銀行存款。然后這里由個人承擔的部分,轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工酬薪-工資,這里的應(yīng)付職工酬薪-工資需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是這個不對,正確的分錄怎樣做
老師,報稅的時候報水利建設(shè)專項收入應(yīng)稅項應(yīng)該填什么數(shù)據(jù)了
老師,我怎么查一下,我之前交的社保和醫(yī)保的具體費用
您好老師,公司4月建賬,7月有第一筆收入,股東在什么時間節(jié)點分紅(兩個股東都是企業(yè)股東)?能在收入進賬就分紅嗎?
老師,工人在異地的,發(fā)工資法人提現(xiàn)過去發(fā)可以的嗎
個體戶要申報季度經(jīng)營所得嗎
印花稅的計稅依據(jù)如果是制造型企業(yè)是銷售額嗎?
哦哦好的謝謝
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d