您好,是應(yīng)為應(yīng)交稅費(fèi)科目在借方是表示多交的稅費(fèi)或者可以抵扣的稅。相當(dāng)于是企業(yè)的資產(chǎn)。
老師:應(yīng)交稅費(fèi)科目,如果存在借方余額,在資產(chǎn)負(fù)債表中,要將此借方余額放入其他流動(dòng)資產(chǎn)是嗎?想問一下是什么原因呢?
老師!審計(jì)要求把19年底的科目余額表中的應(yīng)交稅費(fèi)借方余額轉(zhuǎn)入在資產(chǎn)負(fù)債表中其他流動(dòng)資產(chǎn)中,這個(gè)分錄我應(yīng)該怎么做!
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)借方余額為什么填在其他非流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目呢,它是短期的,不應(yīng)該填在流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)科目出現(xiàn)借方余額是不是允許資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目負(fù)數(shù),還是放在其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目體現(xiàn)
應(yīng)交稅費(fèi)借方余額,填列資產(chǎn)負(fù)債表中的其他流動(dòng)資產(chǎn)中,原因是什么,有具體的規(guī)定嗎
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對(duì)嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會(huì)計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請(qǐng)問餐費(fèi)計(jì)入什么科目呀
老師,哪個(gè)是實(shí)際累計(jì)繳納的增值稅啊
老師,企業(yè)怎么才能評(píng)到A級(jí)呀
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接啊)
老師,小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局報(bào)季度報(bào)表時(shí),利潤(rùn)表是不是本期金額和本年累計(jì)金額都要改,因?yàn)橹虚g還有45月的銷售
員工處理銷售了辦公室用品,把錢轉(zhuǎn)回公司賬戶,這筆錢怎么入賬?
收到汽油票,但是電子稅務(wù)局里沒查詢到這張票,在發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)上查驗(yàn)顯示一致,這票能入賬嗎
請(qǐng)問公司之前的帳比較亂,如果剛接手,我可以怎么錄入期初數(shù)據(jù)?
那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)公式我怎么列呢
您正常列就行,如果進(jìn)項(xiàng)太多就是負(fù)數(shù)。