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老師請問,我們有臺設(shè)備是21年的,然后23年4月才開的發(fā)票,我們并且入賬到了23年且該設(shè)備屬于研發(fā)固定資產(chǎn),這個會涉及什么調(diào)整問題嗎?

2023-04-27 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-27 14:13

你好,那你設(shè)備開始什么時間用的。

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快賬用戶7276 追問 2023-04-27 14:15

21年開始使用

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齊紅老師 解答 2023-04-27 14:15

那你二一年匯算青椒怎么做的?

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齊紅老師 解答 2023-04-27 14:15

21年22年可以正常做,但是二一年匯算清繳的時候,你應(yīng)該納稅調(diào)增,現(xiàn)在發(fā)票到了納稅調(diào)減

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快賬用戶7276 追問 2023-04-27 14:23

老師,我們21年賬面沒有這款設(shè)備所以賬上沒有做賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2023-04-27 14:28

借固定資產(chǎn),貸銀行放款之前的折舊可以補上,借研發(fā)之初再累計折舊,這個是資本化還是費用化的?

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快賬用戶7276 追問 2023-04-27 14:30

我們是在23年的賬上補計折舊嗎?這個到時做匯算清繳會影響嗎,是費用化的

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齊紅老師 解答 2023-04-27 14:31

對的,是的,可以正常抵扣的。

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你好,那你設(shè)備開始什么時間用的。
2023-04-27
你好;? ? 你們這個 按照單個固定資產(chǎn)編號來做固定資產(chǎn); 按月折舊 ;? 是的;? ?17臺收到了? ?做17臺固定資產(chǎn);折舊的??
2022-08-08
您好 安裝驗收后就應(yīng)該計入固定資產(chǎn) 暫估入賬
2022-08-19
學(xué)員您好: 需要沖減,具體分錄如下: 預(yù)付款時 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 對方開具發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款 補付余款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2021-01-14
你好,那你就做其他業(yè)務(wù),收入沒有成本了。當(dāng)時的時候你應(yīng)該做固定資產(chǎn),次月開始就應(yīng)該折舊的。
2023-07-25
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