您好 安裝驗(yàn)收后就應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn) 暫估入賬
老師好,請(qǐng)問(wèn)2017年預(yù)付一家單位勞務(wù)費(fèi)50萬(wàn),對(duì)方單位已經(jīng)在稅務(wù)注銷(xiāo)了,因?yàn)闊o(wú)法開(kāi)票,給我們一臺(tái)設(shè)備價(jià)值20萬(wàn),這臺(tái)設(shè)備也沒(méi)有正規(guī)發(fā)票。當(dāng)時(shí)入賬是這樣做的,借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款。當(dāng)時(shí)不太了解稅法就沒(méi)及時(shí)處理,后來(lái)在2019年匯算清繳時(shí)調(diào)增了無(wú)票的折舊費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)老師我這抵賬的設(shè)備掛的應(yīng)付賬款,可以和之前的預(yù)付賬款抵消嗎?有無(wú)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?這臺(tái)設(shè)備沒(méi)有任何手續(xù)。
老師好,我們買(mǎi)的一批電動(dòng)車(chē),已經(jīng)使用兩年,票也開(kāi)全了入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在由于廠商原因,電池有問(wèn)題,剛好還有最后一筆款沒(méi)付,現(xiàn)在協(xié)商完后,簽了一個(gè)三方協(xié)議,把原廠商甲的剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)給廠商乙,由乙更換電池并把剩余款項(xiàng)支付給乙,現(xiàn)在問(wèn)題是乙也開(kāi)來(lái)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這部分付款賬務(wù)要怎么處理,原電池價(jià)格單獨(dú)不出來(lái),這算固定資產(chǎn)更新改造嗎?要怎么做賬務(wù)
老師,我問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題。 我們企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),政府財(cái)政撥款專(zhuān)款專(zhuān)用,買(mǎi)了一套設(shè)備,用于研究開(kāi)發(fā),作為固定資產(chǎn)核算。收到財(cái)政撥款、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備付錢(qián)、收到對(duì)方給我們開(kāi)的票應(yīng)分別怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄。還有這筆財(cái)政撥款要確認(rèn)收入嗎?對(duì)應(yīng)的支出稅法規(guī)定不能在所得稅前扣除,我們之后是要做納稅調(diào)增?
老師好!請(qǐng)問(wèn):公司貸款買(mǎi)了一臺(tái)機(jī)器,發(fā)票沒(méi)有開(kāi)給我司,機(jī)器首期款已付(從公司賬戶(hù)上付的)。每月從個(gè)人(法人)賬戶(hù)轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時(shí)再開(kāi)發(fā)票給我司,請(qǐng)問(wèn),我們這個(gè)分錄,我每個(gè)月都要記,還是說(shuō)等到最后供完機(jī)器時(shí)拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶(hù)上還的(這個(gè)是當(dāng)時(shí)貨款銀行這樣要求的,沒(méi)有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:長(zhǎng)期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶(hù)上還款時(shí) 借:長(zhǎng)期借款**銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人賬戶(hù) 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款-法人戶(hù) 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒(méi)有生意沒(méi)什么錢(qián),每個(gè)月的還款都是法人直接用個(gè)人的錢(qián)去還的機(jī)款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對(duì)嗎?
老師,我們買(mǎi)機(jī)器設(shè)備,也就是固定資產(chǎn),通常是分三次款項(xiàng)進(jìn)行支付。預(yù)付一期,二期這樣子,然后等設(shè)備安裝好了,對(duì)方會(huì)給我們企業(yè)開(kāi)票,我們企業(yè)再根據(jù)發(fā)票入賬固定資產(chǎn)。最后,設(shè)備運(yùn)行一年后沒(méi)問(wèn)題,最后結(jié)清款項(xiàng)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)流程有沒(méi)有問(wèn)題???
老師 我們酒店從一月份開(kāi)始一直虧損,七月份申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,無(wú)票支出調(diào)整后也是虧損狀態(tài)的話(huà)需要繳納所得稅嗎?
我之前叫中介幫忙注冊(cè)了一個(gè)公司,什么業(yè)務(wù)都沒(méi)有發(fā)生,幾個(gè)月了,現(xiàn)在想注銷(xiāo)掉。要交稅嗎?
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市發(fā)海報(bào)吃飯等廣告費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么
你好,客戶(hù)要求加稅百分之一后的金額是648元,開(kāi)票應(yīng)該開(kāi)多少錢(qián)合適?
剛成立的一般納稅人,要找專(zhuān)管員合稅種,都需要和專(zhuān)管員怎么溝通
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,跨年的利息收入做錯(cuò)賬怎么調(diào)
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市運(yùn)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
在哪里可以查發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng)商品編碼
交工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%退回的60%退到哪里去
老師,您好!食堂做職工餐買(mǎi)的液化氣費(fèi)用,怎么入賬!
為什么要暫估?你看清楚我的題目
固定資產(chǎn)安裝完畢 達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài) 就應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn) 而不是等到拿到發(fā)票才計(jì)入固定資產(chǎn)科目 如果都是當(dāng)月 不存在暫估 如果安裝驗(yàn)收跟發(fā)票跨月了 就應(yīng)該暫估
也就是說(shuō)取得發(fā)票的月份就是安裝完成的月份,那么就按照發(fā)票計(jì)入固定資產(chǎn)。如果取得發(fā)票的月份和安裝完成的月份不一致,那就暫估入賬。是這樣子理解?
是的 這樣理解正確的
固定資產(chǎn)一定要有驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?沒(méi)有稅務(wù)查賬會(huì)有什么后果?
一般的固定資產(chǎn) 可以不要驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 稅務(wù)也不會(huì)查的
嗯嗯,明白的。
嗯嗯 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)哈