你好,你們單位是小規(guī)模的,抵扣不了嗎?
老師,您好!我公司是一般納稅人,2019年收到一張服務性發(fā)票:20萬;已認證抵扣;我公司只預支了5萬;因項目對方不能完成,與對方公司協(xié)調解約,2020年8月份我公司開具15萬的紅字信息表,當月對方也開具了紅字專票寄過來我公司;請問;我收到這紅字發(fā)票,分錄應該怎么做呢?
老師,2021年7月做錯一筆賬,今年4月份調的話,怎么調? 當時,對方給開來一張專票,進項稅應該記入到管理費用中,我給弄成一般納稅人待認證了[捂臉],昨天才反應過來
老師?你好,小規(guī)模納稅人,建筑勞務公司,交保證金收不回來把對方告了,2022年發(fā)生了仲裁費23000元,一直到今年2023年匯算清繳前都沒有發(fā)票,所以今年5月匯算清繳時做了納稅調增,后來今年的7月份又退了一半的仲裁費回來,我把收到的退款做了入賬借:銀行存款 貸:管理費用-訴訟費 借方負數(shù),賬務處理對嗎?然后9月份才收到法院開來的7千元的發(fā)票,這發(fā)票我要怎么入賬?24年匯算清繳時是不是也要做納稅調減這7千的發(fā)票額?
去年12月我暫估了一筆成本(價稅合計的),當時我是這樣下的憑證:借 工程施工 5474985.50元 貸 應付賬款 5474985.50元,今年稅務師審計出來,這張發(fā)票還沒開過來,但成本全結轉完來。我這邊查出來才知道今年1月份到了一張發(fā)票,價稅合計是3579333.50元,稅額是411781.73元,當時我就這張發(fā)票下了憑證(忘了在12月份有暫估成本這回事):借 工程施工 3167551.77元 應交稅費一待認證進項稅額 411781.73元 貸 應付賬款 3579333.50元。另外,通過這次查賬發(fā)現(xiàn)去年12月多暫估了成本481611.00元(價稅合一的),實際上對方現(xiàn)在只有1414410.00元的票還沒有開給我公司。請問這一系列憑證應該怎樣調?
老師,取得的進項票,進項稅我全部都計入了應交稅費-待認證進項稅科目里了。每月認證多少再做待認證轉進項稅的分錄。今天發(fā)現(xiàn)我記賬軟件上的待認證進項稅和系統(tǒng)里實際待勾選的發(fā)票,有5000多的差額。查到是22年12月份上游多開進來一張發(fā)票。對方可能開錯了,忘記作廢下又重新開了張。導致系統(tǒng)和我的賬不一致。由于時間太長采購也聯(lián)系不上他家了。請問我能勾選嗎?和賬不一致要怎么調整呢?
以前年度電費單今年收到,如何作會計分錄
老師,供應商是一般納稅人稅率是13%,我給他委外加工,加工費稅率是多少,如果不是一般納稅人又是多少加工費的
老師,我北京的企業(yè),我想要公示我的實際經營地址,請問怎么操作
請問小規(guī)模納稅人6月開具的數(shù)字電子普票忘記入賬,可以在7月補入賬嗎?
A公司與B公司簽訂了一份服務合同,由A方向B方提供咨詢服務。但B方要求通過C公司進行付款。你認為這種安排可能存在哪些問題和風險?
租別人的包裝材料,還沒開發(fā)票,先記入主要生產成本科目嗎
一員工用別人的卡收工資可以嗎?那報個稅報誰的
yuangong員工當月離職當月就發(fā)工資給他以及離職遣散金怎么申報個稅,因為當月個稅不是報了上個月的工資嗎
公司蓋電子印章,電子印章是怎么形成的,是花錢制作生成的嗎?生成一次之后是不是永久可以使用?
在稅務稽查中,增值稅申報收入與企業(yè)所得稅申報收入之間的不一致經常受到關注。導致這種差異的可能原因有哪些?
2021年入的賬,執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,后來發(fā)現(xiàn)小規(guī)模的,這個怎么調賬呢?
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費、應交增值稅進項
匯算清繳納稅調減就可以的。