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租別人的包裝材料,還沒開發(fā)票,先記入主要生產(chǎn)成本科目嗎

2025-07-27 12:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-27 12:12

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-27 12:20

您好,未開發(fā)票時先暫估入賬:借“原材料-包裝材料(暫估)”或“制造費用-包裝費(暫估)”,貸“應付賬款-暫估應付賬款-XX供應商”,不能直接進生產(chǎn)成本;2. 收到發(fā)票后紅沖暫估分錄,按發(fā)票金額重新記賬:借“原材料-包裝材料”或“生產(chǎn)成本-直接材料”(看用途),可抵扣時另借“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”,貸“應付賬款/銀行存款”;3. 年底沒發(fā)票的,匯算清繳前要調(diào)增交稅,長期拿不到發(fā)票就沖回暫估款轉(zhuǎn)費用。

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快賬用戶7549 追問 2025-07-27 13:03

啊,那我計提的時候已經(jīng)具體制作費用包裝設備了,貸:企業(yè)應付款,。不是說制造費用期末沒余額嗎,我就做了一筆借:生產(chǎn)成本,貸制造費用了。(

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齊紅老師 解答 2025-07-27 13:07

?您好,暫估包裝費時直接進了制造費用并結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本是對的,但必須用應付賬款-暫估掛賬不能隨便用其他應付款,等發(fā)票到了要先紅沖暫估分錄(借制造費用紅字貸應付暫估紅字),再按發(fā)票重新做賬(借制造費用和進項稅貸應付賬款),最后再結(jié)轉(zhuǎn)一次制造費用到生產(chǎn)成本,這樣賬才準,否則暫估款會一直掛著對不上,記住制造費用每月必須結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本不管發(fā)票到?jīng)]到,但暫估的應付賬款要留著等發(fā)票來調(diào)整。

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快賬用戶7549 追問 2025-07-27 14:09

為什么不能放其他應付,因為貨款才是應付賬款,這種應該是其他應付吧

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齊紅老師 解答 2025-07-27 14:25

?您好,咱要放在這個科目也是可以,反正這里沒有損益科目的,一般包裝材料租賃這類生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的應付款必須記應付賬款,哪怕沒開發(fā)票也要掛應付賬款-暫估,只有押金、借款這些跟經(jīng)營無關(guān)的臨時款項才能記其他應付款

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?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-07-27
您好,可以的,先暫估入賬
2025-07-25
您好 剛看見您的提問 讓您久等了 抱歉 生產(chǎn)成本科目已經(jīng)按照原材料的名稱設置了好多明細科目 那現(xiàn)在不要重新在原材料科目下重新設置物品明細名稱 正常的是應該在原材料下設置物品明細名稱 生產(chǎn)成本下不設置的
2021-03-04
你好??員工租車給公司,有合同,還要附收據(jù)嗎?附合同 發(fā)票 銀行回章 ?第二個問題,生產(chǎn)車間員工檢查,是入成本科目,可能成本科目有二級科目,制造費,直接材料,包裝材料,我入哪個呢》? ?記制造費用 檢查 費?
2021-11-02
您好,運費可以計入成本里的
2020-11-28
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