你好??員工租車給公司,有合同,還要附收據(jù)嗎?附合同 發(fā)票 銀行回章 ?第二個問題,生產(chǎn)車間員工檢查,是入成本科目,可能成本科目有二級科目,制造費,直接材料,包裝材料,我入哪個呢》? ?記制造費用 檢查 費?
老師,我想咨詢一下,就是我司是建筑裝修公司,但是也有加工部分 就是購入原材料自己加工型材切割用于自己項目建設(shè),這個部分應(yīng)該跟生產(chǎn)企業(yè)一樣,加工倉儲處理應(yīng)該先入制造費用,再走生產(chǎn)成本,最后出庫 用于合同成本 直接材料,但項目不是一直有,假設(shè)平常沒項目時,這個加工廠的費用進入哪里,感覺進制造費用月末轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本又不對,因為沒有在成品,想請教一下老師,沒項目時 加工廠的費用走什么科目合適?
老師,員工租車給公司,有合同,還要附收據(jù)嗎? 第二個問題,生產(chǎn)車間員工檢查,是入成本科目,可能成本科目有二級科目,制造費,直接材料,包裝材料,我入哪個呢》?
湖南麗人服裝有限公司經(jīng)過三個車間連續(xù)加工制成,一車間生產(chǎn)棉布,直接轉(zhuǎn)入二車間加工制成褂子,褂子直接轉(zhuǎn)入三車間加工成棉衣。原材料于生產(chǎn)開始時一次投入,各車間月末在產(chǎn)品完工率分別為60%、50%和40%,各車間生產(chǎn)費用在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間的分配采用約當(dāng)產(chǎn)量法。該企業(yè)2020年3月份有關(guān)資料如下表所示。要求:(1)根據(jù)上述資料采用逐步結(jié)轉(zhuǎn)法的綜合結(jié)轉(zhuǎn)法計算各步驟半成品或完工產(chǎn)品成本,計算過程直接在賬上進行。(2)對采用綜合結(jié)轉(zhuǎn)法計算出來的完工產(chǎn)品成本進行成本還原,計算出原始的成本項目金額。(還原率保留六位小數(shù),差額計入制造費用,其他保留整數(shù))各車間的產(chǎn)量資料項目計里單位第一車間第二車間第三車間月初在產(chǎn)品數(shù)里件60160140本月投產(chǎn)數(shù)量或上步轉(zhuǎn)入10409801020本月完工產(chǎn)品數(shù)量件98010201060月末在產(chǎn)品數(shù)量120120100各車間月初、本月生產(chǎn)費用資料項目直接材料直接人工制造費用合計第一車間月初在產(chǎn)品成本111601440170014300本月生產(chǎn)費用14834023808246
我們是做新能源光伏電池集成的,一個項目賣電池從裝車電池到項目上集成安裝基本上四個月的時間,項目人員去項目的差旅住宿入什么科目?這個不是銷售費用,不是研發(fā)費用,我之前放管理費用施工間接費用的,有人說放項目成本,老師如何放,放生產(chǎn)成本嗎?還是管理費用二級科目施工間接費用
老師,我想請問下,就是我們公司這個月開始生產(chǎn)的,但是產(chǎn)成品還沒有完工,再生產(chǎn)期間,發(fā)生的材料,員工工資,社保,還有車間發(fā)生的一切我全部歸集好了?,F(xiàn)在全部歸集在“生產(chǎn)成本二級科目,直接材料,直接人工,制造費用”下面。這個月我們還開了發(fā)票82的發(fā)票。那我這個銷售成本怎么算呢?生產(chǎn)成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師 我們送禮收到的專用發(fā)票,算視同銷售嗎,進項稅額用不用轉(zhuǎn)出呢
小企業(yè)存貨盤盈盤虧會計科目分別是?
工商局公示是工商年報嗎?工商年報在哪里
老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個稅點,要怎么算
要資產(chǎn)負債全科目表及科目解析
老師,我用的管家婆工貿(mào)版,這個系統(tǒng)沒有在產(chǎn)品分攤費用,有模版可以計算在成品的人工分配嗎?
老師,以前年度科目做錯了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報,需要每月上傳財務(wù)報表嗎?
還是那個一般戶的問題,我們開這個戶目的是為了和另外一個子公司座位專用的資金往來賬戶使用,但是當(dāng)時那個子公司還沒成立,但各項業(yè)務(wù)已經(jīng)在開展中了,然后和我們單位合作成立這個子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來,走的其他應(yīng)付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對沖其他應(yīng)付,現(xiàn)在的問題是,因為買東西付錢從我們這里走的款,等于說我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問的那個問題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付整不平了,做到其他應(yīng)收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應(yīng)該咋辦呀老師
請問完稅憑證怎么抵扣進項?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?