那個(gè)不一致很正常的,增值稅收入跟所得稅收入的統(tǒng)計(jì)口徑本身就不一致。 比如,銷售設(shè)備的收入是計(jì)入固定資產(chǎn)清理,要申報(bào)增值稅,但是不直接體現(xiàn)為營(yíng)業(yè)收入
老師好,增值稅納稅申報(bào)表上的銷售額應(yīng)該和利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入一致嗎?
您好,老師。電子稅務(wù)提示企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入小于增值稅銷售額。請(qǐng)問(wèn)所得稅營(yíng)業(yè)收入是否等于利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入、增值稅申報(bào)表銷售額本年累計(jì)數(shù)字都是一致的啊,我不明白為什么這樣提示?所得稅營(yíng)業(yè)收入不是萬(wàn)元表示嗎?
增值稅申報(bào)表的銷售額和所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入是不是一致的
老師,增值稅申報(bào)表和利潤(rùn)表的收入對(duì)不上,如果利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入加營(yíng)業(yè)收入—政府補(bǔ)助的金額剛好能對(duì)上
老師,請(qǐng)問(wèn)下所得稅申報(bào)A表里,營(yíng)業(yè)收入是指利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入嗎?需要加上營(yíng)業(yè)外收入嗎?另外增值稅納稅申報(bào)表的銷售額大于利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入可以嗎(因?yàn)橛袪I(yíng)業(yè)外收入也交增值稅了)
A公司出口的產(chǎn)品,A公司發(fā)原材料給B工廠加工,B 工廠開(kāi)加工費(fèi)發(fā)票給A公司, 加工企業(yè)開(kāi)產(chǎn)品過(guò)來(lái)才可退稅?
假如一個(gè)藥品紙質(zhì)專用發(fā)票,供應(yīng)商規(guī)格欄處開(kāi)了規(guī)格+廠家,本來(lái)是10*20g 昆明中藥制藥有限公司 但他開(kāi)成了10*20g 昆明中藥制藥有限公 少了一個(gè)司 字,我們購(gòu)買方?jīng)]要求供應(yīng)商在規(guī)格處加廠家的,這種需要對(duì)方重開(kāi)開(kāi)票嗎
您好,B選項(xiàng)和D選項(xiàng)能詳細(xì)的解釋一下嗎?主要是計(jì)算思路
請(qǐng)問(wèn)老師能否給解釋一下凈資產(chǎn)收益率?
老師,我們公司做水利工程600萬(wàn),分包勞務(wù)200萬(wàn),出去,我們?nèi)ヒ话慵{稅人,總聽(tīng)說(shuō)扣除分包款,這個(gè)到底怎么計(jì)算?
老師,為什么兩種方法算出的答案不同
月底怎么看缺不缺成本票 計(jì)算依據(jù)是什么
請(qǐng)問(wèn)打包憑證就是要把原始憑證折疊為封面一樣的大小是嗎?那市面上的封面的大小都是統(tǒng)一的嗎?
這題的答案為什么要去減去一個(gè)30%呢?這是政策還是什么原因?
董孝彬老師員工這個(gè)月才在手機(jī)上填寫(xiě)專項(xiàng)附加扣除,下個(gè)月還用填寫(xiě)嗎?是不是填一次就行了
明白了,謝謝!
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還有點(diǎn)問(wèn)題,增值稅申報(bào)表上的銷售額和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入不一致,除了固定資產(chǎn)清理不計(jì)入營(yíng)業(yè)收入,還有哪些可能影響不一致,看這截圖上的銷售額應(yīng)該都要確認(rèn)收入的呢?
還有視同銷售的,不開(kāi)發(fā)票也不做賬體現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入,但是要申報(bào)交增值稅。比如自產(chǎn)的商品做福利費(fèi)或者送給客戶