虧損了,未分配利潤(rùn)是在借方
財(cái)會(huì)軟件點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn),本年利潤(rùn)借方和貸方都有數(shù)據(jù),點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)是不是還要做一筆分錄,把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,比如虧損,借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)對(duì)吧
老師好,本年利潤(rùn)的余額在借方,年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄是借 本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 還是借 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 正數(shù) 貸 本年利潤(rùn) 正數(shù)
老師:已結(jié)轉(zhuǎn)了損益的,本年利潤(rùn)借方有余額,轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),借:負(fù)本年利潤(rùn) 貸: 負(fù)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 是虧損狀態(tài),對(duì)嗎,這樣做
老師企業(yè)一直是虧損的。結(jié)轉(zhuǎn)期間損益本年利潤(rùn)在借方。結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn):借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(正數(shù))貸:本年利潤(rùn)(正數(shù))對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,本年利潤(rùn)在借方,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到為分配利潤(rùn)是做 借 本年利潤(rùn)負(fù)數(shù) 貸未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)嗎?
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢(qián)用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
老會(huì)計(jì)說(shuō),本年的,未分配利潤(rùn)在貸方負(fù)數(shù),跨年的在借方,對(duì)嗎?
都是在未分配利潤(rùn)借方,只是貸方負(fù)數(shù)也是可以