你好1;? ?你是因為少報了 收入導(dǎo)致的補稅; 還是說超過了500萬標(biāo)準(zhǔn)要轉(zhuǎn)一般納稅人; 所以補差額的稅點? ?
老師你好!請問一下,小規(guī)模納稅人按季申報,年末第四季度超過120萬,要補交增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人稅務(wù)稽查讓補報22年度收入?22年小規(guī)模增值稅不超過500萬不需要補交增值稅,應(yīng)該如何補申報?
22年7月份開了免稅發(fā)票163991元(小規(guī)模開票已經(jīng)超500萬當(dāng)期應(yīng)該屬一般納稅人但未及時變更),23年3月份被稅務(wù)稽查要求重新開局帶稅率的增值稅發(fā)票,補錄修正了22年7月份無票收入報表這種怎么做賬務(wù)處理
請問生態(tài)養(yǎng)殖合作社,23年6月超500萬升為一般納稅人,現(xiàn)稅務(wù)讓自查22-24年線上收入未開票未申報,要求補報收入補稅,現(xiàn)更正申報問題1是22年未申報有300萬,如果報在22年12月,就會超500萬,會不會讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅?或把22年的300萬放23年6月份申報?現(xiàn)該怎么操作好?
老師,9月份報個稅時,企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報個稅時已經(jīng)報了,9月份該怎么報呀
咨詢下:個人出租非住房,個稅怎么計算?
老師,開票,項目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價格還是不含稅價格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
少報了收入,但是加上補報的也不到500萬,應(yīng)該如何補報?
你好;? ?那你按照小規(guī)模類型的 稅率來補繳納增值稅和附加稅和所得稅的??
你好老師。22年收入已申報200萬,稅務(wù)檢查讓再補申報50萬收入,因為是補申報22年度的收入,22年小規(guī)模納稅人500萬免增值稅的,應(yīng)該不用補繳增值稅吧。
你好; 那你也得? ?少報的部分 正常申報增值稅去的; 你符合免稅文件的; 可以免增值稅的?
是的,我現(xiàn)在問的是增值稅應(yīng)該如何申報補的這部分收入?
你好 ;? 現(xiàn)正常? 把賬上少做的補做 了;然后? ?增值稅申報表里面 按不含稅金額 去報 ; 免稅的? 填寫免稅欄次去報即可? ?
你的意思這部分補報收入需要現(xiàn)在去大廳申報23年當(dāng)月,不需要更正22年的申報表?
你好 ;就是先去22年去改 ; 然后再報年報;? ??
這樣的話需要先去更正申報22年4季度的財報,增值稅所得稅申報表。再改22年匯算年報。
你好1;? 是的;? ? 按照這個順序去操作的?