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請問生態(tài)養(yǎng)殖合作社,23年6月超500萬升為一般納稅人,現(xiàn)稅務讓自查22-24年線上收入未開票未申報,要求補報收入補稅,現(xiàn)更正申報問題1是22年未申報有300萬,如果報在22年12月,就會超500萬,會不會讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅?或把22年的300萬放23年6月份申報?現(xiàn)該怎么操作好?

2025-05-24 18:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-24 18:54

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-05-24 18:57

您好,將22年300萬收入放在23年6月補報,避免因22年超500萬導致23年1季度起強制按一般納稅人補稅。需留存業(yè)務真實憑證(如合同、流水等),防止被質疑虛增收入或逃稅。如果已自查發(fā)現(xiàn)問題,主動補報比稅務稽查處罰風險更低。

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快賬用戶9507 追問 2025-05-24 18:57

記得22年4-12月份安徽省不超500萬收入的小規(guī)模普票都是免稅

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齊紅老師 解答 2025-05-24 19:04

?您好,如果22年300 均為免稅普票且全年小于等于500 :直接補報在22年12月 仍免稅 ,不影響23年計稅方式。 如果補報后22年累計大于500 :必須改在23年6月補報 避免22年被追溯為一般納稅人 。

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?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-05-24
問題一: 1.滯納金的處理:由于更改申報表導致的滯納金,您需要按照稅務部門的規(guī)定及時繳納。滯納金是根據(jù)逾期未繳稅款的金額和時間計算得出的,具體金額需參照稅務部門的相關規(guī)定。 2.進項稅抵扣問題:由于您提前了收入的申報時間,導致原本應在5月份勾選的抵扣項無法按時抵扣。您可以選擇在后期進行抵扣,或者根據(jù)稅務部門的規(guī)定申請留抵退稅。請務必與稅務部門溝通確認具體的操作流程和條件。 3.附加稅變動:由于收入申報時間的調整,附加稅也會相應變動。您需要根據(jù)新的申報數(shù)據(jù)重新計算附加稅,并按照稅務部門的要求進行申報和繳納。 4.應交稅費相關科目的調整:對于應交稅費相關科目的調整,您需要在2024年的會計賬目中進行處理。具體調整方法包括:借記或貸記“以前年度損益調整”科目,以反映因調整而產生的損益變動。根據(jù)調整后的應交稅費金額,更新“應交稅費”科目的余額。將凈利潤的影響數(shù)轉到“利潤分配——未分配利潤”中,并相應地調整“盈余公積”。 問題二: 由于2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳已過,對于發(fā)現(xiàn)的需要調整的事項,您需要采取以下步驟進行處理: 1.更正申報:登錄電子稅務局,進入企業(yè)所得稅更正申報界面,選擇需要更正的年度(2022年),并按照稅務部門的要求填寫更正后的申報數(shù)據(jù)。請確保提供準確、完整的更正信息,并保存提交。 2.補繳稅款或退稅處理:根據(jù)更正后的申報數(shù)據(jù),如果涉及補繳稅款,您需要及時繳納相應的稅款及滯納金(如有)。如果更正后產生退稅,您可以按照稅務部門的規(guī)定申請退稅。 3.調整會計賬目:在2024年的會計賬目中,對2022年的相關事項進行調整。這包括更新應交企業(yè)所得稅科目的余額,以及根據(jù)更正后的損益情況調整以前年度損益調整、利潤分配和盈余公積等科目。
2024-04-15
您好!待轉銷項稅額是會計科目,其他流動負債這個是報表項目,也就是前者在報表中體現(xiàn)在后者那里, 你們確認了收入,如果沒達到納稅義務的時間,那么你們就不能申報這個收入,所以會計上的收入和申報表里面的收入是會不一樣的
2022-07-19
學員您好!請問貴公司是什么行業(yè)?是13%的增值稅嗎?
2023-04-08
你好,要是滿足這些條件就選擇是
2021-02-05
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