你好,可以直接用匯總表入賬作為附件的。

老師,用友U8軟件 4月份我將電費記到管理費用科目了全部都已經(jīng)結(jié)賬了。 現(xiàn)在想把電費轉(zhuǎn)到成本中。是不是直接可以做個紅字憑證沖銷管理費用然后在做一張入成本里就行了呢
請問現(xiàn)在的ETC發(fā)票都是直接發(fā)郵箱的,然后接收到的既有通行費電子票據(jù)匯總單(行程),又有通行費電子票據(jù)匯總單,還有通行費電子發(fā)票,走一段高速(從上高速到下高速連續(xù)的)本來件簡單的一張發(fā)票就搞定的事情,現(xiàn)在電子發(fā)票,全部打印出來的話,起碼有四張,這些全部要打印出來才能入賬嗎?
老師您好,我收到了一張業(yè)務(wù)招待費報銷發(fā)票,金額是30000元,這個3萬也是好幾張發(fā)票湊一起的,我想拆開用,這個本來是全部放在2020年的,但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)全部放在2020年賬上管理費用就多了,報表不平,我想把一部分復(fù)印上放到2021年用,老師我這樣操作行不行呢
老師,電子發(fā)票的開具方,做賬的時候需要把所有的電子發(fā)票都打印出來嗎,只用開票匯總做賬可以嗎?我們是加油站,每天開出來的發(fā)票很多,一個月要全部打印也很多很多!
老師:1、全電發(fā)票現(xiàn)在是就試點,那如果全部實行,那是我們就換個平臺開還是新注冊的公司才是全電?2、現(xiàn)在開好直接到對方系統(tǒng),那全電報銷的話怎么辦?讓自己這邊的會計打印報銷嗎?3、全電票面沒有地址跟賬號,那匯款要零時跟對方要賬號嗎?4、一般納稅人,只要是福利類發(fā)票,如餐費、旅游、工作服等都不能開專票進來抵扣嗎?
老師好,我是24年11月底接手餐飲店做賬,當(dāng)時交接的時候,對方財務(wù)只肯給11月份底財務(wù)報表和一張科目余額表給我,后期我申報第四期財務(wù)報表的時候,就直接在她給的科目余額表基礎(chǔ)上加上12月經(jīng)營情況申報數(shù)據(jù),忘記核對申報第三季度財務(wù)報表,現(xiàn)在稅務(wù)局顯示數(shù)據(jù)不符,我自查發(fā)現(xiàn)收入相差二十多萬的出入,目前我應(yīng)該按怎樣修改調(diào)整
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計提工資時借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺那里不對,和我在電子個稅申報的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對
老師您好,公司剛開業(yè),和老板借了5萬用于日常開支,計入其他應(yīng)付款對著吧?
老師好! 我想請問一下,我們公司找個人貸款,這個 貸款的利息需要交哪些稅,如果要繳納需要代扣代繳嘛
老師,減值計提規(guī)則和辦法依據(jù)是啥意思,都有啥呀
你好,請問員工去出差,住宿費專票可以用于增值稅抵扣嗎?
生產(chǎn)的產(chǎn)品根據(jù)訂單生產(chǎn),沒有入庫,直接銷售出去。月底怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師你好,個體戶在申報經(jīng)營所得稅的時候,普票,未達起征點,不交增值稅的金額比如100元,在收入總額一欄要加上嗎
老師中秋節(jié)公司給客戶送月餅的會計分錄怎么做喲?還有發(fā)給員工的部分
老師好!我資產(chǎn)負債表一季度資產(chǎn)總額年初余額1126.00萬元,期未余額100.36萬元,第二季年初余額1126萬,期未余額10104.22,第三季度年初余額1126. 萬,期未995.56,企業(yè)所得稅一、二、三季度季初季未數(shù)怎么填對的?麻煩老師詳細說一下,謝謝!
有沒有相關(guān)明文規(guī)定
你好,沒有具體的文件作出規(guī)定 (實際工作中,通常就是這樣處理的)