如果是你們總公司是一般納稅人,并且不是小微企業(yè),你們分公司不享受小微企業(yè)的政策
老師,我家有總公司,是一個(gè)空殼,實(shí)際業(yè)務(wù)都在分公司,2019年3季度為了享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,分公司企業(yè)所得稅合并到總公司申報(bào),但是分公司2018年的彌補(bǔ)虧損和2019年一季度繳納的企業(yè)所得稅,在電子稅務(wù)局總公司企業(yè)所得稅申報(bào)表中體現(xiàn)不出來(lái)?,F(xiàn)在匯算馬上結(jié)束了。我想問(wèn)問(wèn),這種情況分公司合并前的彌補(bǔ)虧損和所納的稅,可不可以轉(zhuǎn)到總公司,有政策依據(jù)嗎?謝謝啦
老師我想問(wèn)一下,就是分公司第二季度申報(bào)所得稅時(shí)選了小微企業(yè)享受了稅收優(yōu)惠,緩繳了所得稅,后來(lái)稅務(wù)局通知我們是分公司不能享受小微企業(yè),要求我們?nèi)ザ悇?wù)局更正申報(bào),第二季度我們做了十多萬(wàn)的凈利潤(rùn),需要預(yù)繳四萬(wàn)多所得稅,現(xiàn)在去稅務(wù)局更正申報(bào)可以把報(bào)表利潤(rùn)做低嗎這樣就不用預(yù)繳了
老師:您好!想問(wèn)個(gè)題外話!我開(kāi)了一家算是小微商貿(mào)企業(yè)(公司),想問(wèn)老師從現(xiàn)實(shí)我的定位來(lái)看,我學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)的方向是理論然后實(shí)操還是雙管齊下,或者老師能否推薦針對(duì)我的情況需要學(xué)習(xí)哪些課程呢?我現(xiàn)在在學(xué)習(xí)初級(jí)會(huì)計(jì),準(zhǔn)備2021年的初級(jí)考試,您覺(jué)得現(xiàn)在從這個(gè)開(kāi)始學(xué)是正確的么?因?yàn)橹皬奈唇佑|會(huì)計(jì)行業(yè),零基礎(chǔ),所以很沒(méi)有方向感?麻煩老師幫助我詳細(xì)說(shuō)明一下!萬(wàn)分感謝!
老師你好公司人員想規(guī)模納稅人由總公司和分公司組成 原來(lái)三季度前所的稅是分開(kāi)核算的, 四季度進(jìn)行了所得稅合并,我們公司符合小微企業(yè) 請(qǐng)問(wèn)一下,四季度現(xiàn)在是在季報(bào)里就合并在一起所得稅了,還是在年報(bào)里合并所得稅呀? 四季度還是分開(kāi)填寫(xiě)報(bào)表嗎?在季報(bào)里只有在年報(bào)里的時(shí)候合并所得稅嗎?沒(méi)報(bào)過(guò)第1次,不知道怎么填寫(xiě)
老師,您好,我想問(wèn)下,我們公司是分公司,我們分公司現(xiàn)在滿足5000萬(wàn),300萬(wàn),300人,就基本條件來(lái)看,是符合小微企業(yè)的,但是我想問(wèn)的是分公司就算滿足條件也不能是小微企業(yè)嗎?我看之前的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在申報(bào)季度和年度企業(yè)所得稅時(shí),小微企業(yè)那里都是選擇 否 的,我現(xiàn)在匯算清繳表格填寫(xiě)保存后,跳出提示 說(shuō)我們是小微企業(yè),我剛?cè)肼?,之前沒(méi)有接觸過(guò)分公司,所以不太確定。謝謝老師
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
總公司我剛才網(wǎng)上查詢了,是一般納稅人,但是我現(xiàn)在查不到總公司是否是小微企業(yè) 另外我想說(shuō),小微企業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn)與一般納稅人或小規(guī)模納稅人沒(méi)有直接的關(guān)系吧,畢竟一般納稅人和小規(guī)模納稅人只是增值稅上的概念啊。
你們的稅收政策與總公司相同。