你好,送給客戶的計入管理費用,業(yè)務招待費。員工自用。要是單位名稱的手機就是計入管理費用,辦公費。在單位用的這種情況。 要是分給員工,自己用了。不是單位業(yè)務用,計入管理費用,福利費。
公司購買手機,客戶購買30箱酒(價值10萬元)送一個手機(成本價5000),購買手機的發(fā)票是普通發(fā)票,會計分錄怎么做?
老師你好,公司從網上購買了3000元的購物卡,是用來贈送外部的客戶和領導的,請問這個怎么做賬啊,分錄怎么做?
請問,公司購買了兩部手機,送給客戶,開的普票,怎么做賬???視同銷售嘛?
公司采購月餅27412元送給客戶和員工怎么寫分錄做賬
公司購買的購物卡如何入賬,業(yè)務人員領用送客戶怎么做賬
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產是不是要做調減,往后每年再進行調增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現了就在信用系統里做了修正,系統沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎