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老師,員工來報銷,像這種住宿費(fèi)的,發(fā)票開的是專票,金額494.9元,但是員工說他支付了490元,所以就只報490元,請問像這種情況,我該怎么做賬?

老師,員工來報銷,像這種住宿費(fèi)的,發(fā)票開的是專票,金額494.9元,但是員工說他支付了490元,所以就只報490元,請問像這種情況,我該怎么做賬?
老師,員工來報銷,像這種住宿費(fèi)的,發(fā)票開的是專票,金額494.9元,但是員工說他支付了490元,所以就只報490元,請問像這種情況,我該怎么做賬?
2023-04-25 22:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-25 22:32

就按490報銷給他就是了哈

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快賬用戶1954 追問 2023-04-26 07:48

老師,關(guān)鍵開的是專票呀,那不含稅金額和稅額怎么入賬?這張發(fā)票還要勾選認(rèn)證抵扣的呀,而且,勾選的話,只能是發(fā)票上的稅額4.9呀

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齊紅老師 解答 2023-04-26 07:56

0.9做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了。那么就抵扣金額4.9

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快賬用戶1954 追問 2023-04-26 08:05

老師,按照490來入賬的話,那進(jìn)項(xiàng)稅額不是用(490/1.01*0.01=4.85)么。然后,認(rèn)證抵扣的時候,按照發(fā)票上的稅額4.9來勾選認(rèn)證抵扣,然后稅申報完了后,再將差額部分4.9-4.85=0.05,這個0.05做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2023-04-26 08:07

是的,就是你那樣計(jì)算的,把0.05做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1954 追問 2023-04-26 08:10

老師,這樣做好麻煩,不能直接按照發(fā)票入賬,少支付給那個員工的錢,計(jì)入營業(yè)外收入-其他,么?

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齊紅老師 解答 2023-04-26 08:11

要么進(jìn)項(xiàng)就不抵扣了。直接根據(jù)支付金額報銷

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快賬用戶1954 追問 2023-04-26 08:12

比如,按照發(fā)票入賬價稅合計(jì)金額是494.9,但是只需要支付那個員工490,那差額4.9就計(jì)入營業(yè)外收入-其他?

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齊紅老師 解答 2023-04-26 08:16

直接不管那個差額,只做490元的費(fèi)用

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您好,同學(xué),您就按照490入賬即可
2023-04-25
就按490報銷給他就是了哈
2023-04-25
可以的,按照490元報銷就行了。然后進(jìn)項(xiàng)抵扣也是按照490元進(jìn)行計(jì)算的,多的轉(zhuǎn)出來。
2023-04-25
這種你可以把發(fā)票附在憑證后面,以78.56作為做賬的金額。
2022-05-05
你好,發(fā)票多開的沒關(guān)系,正常按報銷金額587入賬即可。
2022-02-21
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