您好,同學(xué),您就按照490入賬即可
老師,有個員工報銷,報銷款是587元,他叫別人開發(fā)票的時候開了600元,我們轉(zhuǎn)賬給她也是轉(zhuǎn)587,像這種發(fā)票多開的情況怎么弄阿?
實(shí)際工作中,在處理報銷業(yè)務(wù)時遇到這樣的情況:員工某些報銷支付了78.56元,但是對方的發(fā)票金額開出了79元的價格,針對這種情況,員工情況報銷也只是申請78.56元,但是員工報銷的金額跟發(fā)票金額不一致,這該怎么辦呢?
老師,員工來報銷,像這種住宿費(fèi)的,發(fā)票開的是專票,金額494.9元,但是員工說他支付了490元,所以就只報490元,請問像這種情況,我該怎么做賬?
老師,員工來報銷,像這種住宿費(fèi)的,發(fā)票開的是專票,金額494.9元,但是員工說他支付了490元,所以就只報490元,請問像這種情況,我該怎么做賬?
老師,員工來報銷,像這種住宿費(fèi)的,發(fā)票開的是專票,金額494.9元,但是員工說他支付了490元,所以就只報490元,請問像這種情況,我該怎么做賬?
你好,老師,我想問一下稅務(wù)局那邊來做納稅評估,現(xiàn)在說要讓我做22年之前印花稅申報,我這個要怎樣處理
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本需要憑證嗎,憑證是什么?
老師你好,公司可不可以借現(xiàn)金給員工發(fā)工資
先考實(shí)物然后經(jīng)濟(jì)法是不老師
應(yīng)收賬款確定收不回來,做了營業(yè)外支出,稅法上成本是不是要調(diào)整應(yīng)納稅所得額
利潤表里面的應(yīng)付增值稅不對,抵扣的那部分沒有沖掉, 怎么做分錄啊
老師收到一張發(fā)票,對方的稅號不對,可以用嗎
工商年報凈利潤是按調(diào)整后寫還是沒調(diào)整前寫?
老師,你好,我們公司有個員工1月-4月的工資,在不知情的情況下老板用自己的錢給發(fā)了,現(xiàn)在想著從公戶給發(fā),進(jìn)公司成本,那之前的個稅能補(bǔ)報嗎,該怎么處理呀
新辦公司,只有一個投資人,從電腦上一照一碼登記時顯示投資總額與投資方信息中投資金額之和不同,咋回事?
老師,但是開的是專票呀,還得價稅分離入賬。那不含稅金額我按照哪個入賬?稅額又按照哪個入賬?還有就是,專票,還涉及進(jìn)項(xiàng)稅額的認(rèn)證抵扣呀
是的,用490/(1%2B1%)*1%,計算稅額,用這個稅額抵稅認(rèn)證發(fā)票
老師,還可以抵扣認(rèn)證部分金額的嗎?但是,在認(rèn)證勾選平臺勾選發(fā)票的話,只能是勾選這張發(fā)票對應(yīng)的發(fā)票上的稅額4.9元,不是么?
不是的,是可以自己手輸入抵扣額的
我計算了一下,按照您寫的式子算出來的,稅額是4.8514,四舍五入的稅額那也還是4.9。意思,我就按照490入賬費(fèi)用,價稅分離,不含稅金額為485.1,稅額4.9。按照這樣來入賬嗎?
老師,不都是勾選認(rèn)證抵扣的嗎?怎么還可以手輸入抵扣額呢?
您好,同學(xué),是這樣子的