學(xué)員朋友您好,各地的情況不完全相同,可與主管人員員確認(rèn)。比較困難,如果當(dāng)?shù)氐呢?cái)政比較寬裕,可以試一下
判斷題】企業(yè)購置并實(shí)際使用《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備的,該專用設(shè)備投資額的10%可以從企業(yè)當(dāng)年的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額中抵免。( ???) 老師為什么這題是錯(cuò)的呢
老師,一起2017年購置的環(huán)境保護(hù)設(shè)備,當(dāng)年沒有享受該專用設(shè)備投資額的10%遞減當(dāng)年應(yīng)納稅額的政策,現(xiàn)在可以追溯去申請(qǐng)享受這個(gè)政策嗎
高新技術(shù)企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購置的設(shè)備、器具,允許當(dāng)年一次性全額在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,并允許在稅前實(shí)行100%加計(jì)扣除。老師您好,這個(gè)政策針對(duì)我們2022年12月份購入的固定資產(chǎn)適用么?2022年購入的固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)上沒有計(jì)提折舊,還可以享受一次性扣除和加計(jì)扣除政策么?有相應(yīng)的政策條文依據(jù)么?
10月購進(jìn)符合《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》的專用設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明金額30萬元、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3.9萬元,該設(shè)備當(dāng)月投入使用,會(huì)計(jì)按直線法計(jì)提折舊,期限4年,凈殘值為0。所得稅處理時(shí)企業(yè)選擇享受一次性扣除政策。計(jì)算題中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額以及可以抵免的應(yīng)納稅額。
10月購進(jìn)符合《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》的專用設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明金額30萬元、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3.9萬元,該設(shè)備當(dāng)月投入使用,會(huì)計(jì)按直線法計(jì)提折舊,期限4年,凈殘值為0。所得稅處理時(shí)企業(yè)選擇享受一次性扣除政策解釋說明題中購買的專用設(shè)備為什么可以一次性稅前扣除,并計(jì)算應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對(duì)于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會(huì)計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月