您好,企業(yè)購置并實際使用有關(guān)目錄規(guī)定的環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備的,該專用設(shè)備的投資額的 10% 可以從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免,則可以抵免的應(yīng)納稅額=30*10%=3
某礦山專用設(shè)備制造企業(yè)(增值稅一般納稅人)從業(yè)人數(shù)為220人,資產(chǎn)總額為3600萬元。2021年3月10日購進生產(chǎn)經(jīng)營使用的甲設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款200萬元、增值稅款32萬元;購進研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營共用的乙設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款520萬元、增值稅款83.2萬元。甲、乙設(shè)備預(yù)計使用年限均為10年,預(yù)計殘值率均為5%;另購置一臺與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的丙小型器具,取得普通發(fā)票注明含稅價4200元,預(yù)計使用年限3年,無殘值。上述會計折舊年限均與稅法規(guī)定最短折舊年限相同,上述三臺設(shè)備2021年度會計上已按預(yù)計使用年限按直線法分別計提折舊額為14.25萬元、37.05萬元、0.11萬元。計提折舊后2021年度計算的會計利潤為500萬元。假設(shè)無其他納稅調(diào)整項目,增值稅進項稅額已于購進當(dāng)期按現(xiàn)行規(guī)定申報抵扣。根據(jù)稅法規(guī)定,假設(shè)采用雙倍余額遞減法加速折舊,計算該企業(yè)2021年度應(yīng)納企業(yè)所得稅額。
某礦山專用設(shè)備制造企業(yè)(增值稅一般納稅人)從業(yè)人數(shù)為220人,資產(chǎn)總額為3600萬元。2021年3月10日購進生產(chǎn)經(jīng)營使用的甲設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款200萬元、增值稅款32萬元;購進研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營共用的乙設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款520萬元、增值稅款83.2萬元。甲、乙設(shè)備預(yù)計使用年限均為10年,預(yù)計殘值率均為5%;另購置一臺與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的丙小型器具,取得普通發(fā)票注明含稅價4200元,預(yù)計使用年限3年,無殘值。上述會計折舊年限均與稅法規(guī)定最短折舊年限相同,上述三臺設(shè)備2021年度會計上已按預(yù)計使用年限按直線法分別計提折舊額為14.25萬元、37.05萬元、0.11萬元。計提折舊后2021年度計算的會計利潤為500萬元。假設(shè)無其他納稅調(diào)整項目,增值稅進項稅額已于購進當(dāng)期按現(xiàn)行規(guī)定申報抵扣。根據(jù)稅法規(guī)定,假設(shè)采用年數(shù)總和法加速折舊,計算該企業(yè)2021年度應(yīng)納企業(yè)所得稅額。麻煩列一下計算過程
(7)8月份新購進機器設(shè)備一臺并于當(dāng)月投入適用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款450萬元、增值稅款58.5萬元;全年計入成本、費用的固定資產(chǎn)折舊為14.25萬元,企業(yè)采用直線折舊法,期限為10年,殘值率為5%。計算該企業(yè)新購進機器設(shè)備應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
8月份新購進機器設(shè)備一臺并于當(dāng)月投入適用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款450萬元、增值稅款58.5萬元;全年計入成本、費用的固定資產(chǎn)折舊為14.25萬元,企業(yè)采用直線折舊法,期限為10年,殘值率為5%。計算該企業(yè)新購進機器設(shè)備應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
8月份新購進機器設(shè)備一臺并于當(dāng)月投入適用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款450萬元、增值稅款58.5萬元;全年計入成本、費用的固定資產(chǎn)折舊為14.25萬元,企業(yè)采用直線折舊法,期限為10年,殘值率為5%。計算該企業(yè)新購進機器設(shè)備應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
(完稅價格+關(guān)稅)是含稅價還是不含稅價? /1-消費稅率是還原成本價嗎?
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負數(shù)貸營業(yè)外支出負數(shù)這樣沒錯吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時間有一個多月,發(fā)生的很多開辦費,這些開辦費是計入管理費用的開辦費,還是計入長期待攤費用進行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當(dāng)年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長司機的油費、餐費、過路費等有很多沒有發(fā)票的,這個應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報銷。匯算清繳時納稅調(diào)增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報個稅嗎?但是這樣的話,因為過節(jié)福利費18的現(xiàn)金,到時候銀行發(fā)工資的話會不會銀行賬就不平了呀
請問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時對于多交的稅做了退稅申請,這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會計分錄我怎么做???