你好,賬載金額填寫你計提的 實際金額和稅收金額是減去退回的。
老師,我們?nèi)ツ暌徽陮嶋H要付出的工資是22萬多,但是因為錢緊張,還有51300是23年才付的,這樣我在做匯算清繳這樣填可以嗎?帳載金額,實際發(fā)生額,和稅收金額對嗎
22年交了137.5的工會籌備金,23年4月退了一般,23年做22年的年度匯算清繳時,工會經(jīng)費支出這項賬載金額、實際發(fā)生額及稅收金額應(yīng)該怎么填?
工會經(jīng)費一年是5000,返還了4000元,匯繳清算的時候賬載金額實際金額稅收金額匯繳清算怎么填寫?當(dāng)年總工資十萬元
老師,匯算清繳時工資薪金支出填報數(shù)據(jù),賬面和個稅系統(tǒng)有一萬多差額,這個差額是22年的工資在23年支付,有退匯和調(diào)增,所以體現(xiàn)在了23年應(yīng)付職工薪酬科目下面,那我應(yīng)該按哪個數(shù)據(jù)填報?是不是按個稅系統(tǒng)也就是實際支付金額填寫?
請教下匯算清繳。假設(shè)我司22年12月的工資10000當(dāng)時錯誤計提在23年的憑證里,在22年的匯算清繳里已進(jìn)行調(diào)整。既在22年的A105050表的工資薪金支出里,填寫實際發(fā)生額里加上了這筆12月工資10000,最終納稅調(diào)整額是-10000。而23年的工資薪金支出,賬薄金額是22年12的10000+23年1-12月,實際發(fā)生額是23年1-12月,最終23年的納稅調(diào)整額剛好是+10000。請問這樣填寫是正確的嘛?
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
小規(guī)模納稅人,沒有成立工會,要不要繳納工會經(jīng)費
應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂勞務(wù)合同,公司沒給他們買社保,如果發(fā)生工傷是不是還是公司承擔(dān)
企業(yè)向區(qū)里紅十字會捐贈支出屬于公益性質(zhì)的么,匯算清繳如何處理?
匯算清繳研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個題算的時候為什么復(fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
發(fā)的工資和報的個稅時間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個稅嗎?老師指導(dǎo)一下
退回是在23年退,22年的年報可以直接減去退回的嗎?
你好,可以的,你賬上有以前年度損益調(diào)整來做。
用得是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,可以23年分錄做一筆沖減管理費用的分錄嗎?22年 年報實際金額及稅收金額還是按退前的金額填嗎?
可以的,可以這么做的。