你好,這個51300,現(xiàn)在支付出去了沒有,只要支付出去了,實際金額稅收金額加上就可以。
企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬,計提的我填入載賬金額,應(yīng)付工資計入實際發(fā)生,稅收金額和載賬金額填一樣,因為2022年1月份就支付了2021年12月份的對嗎 @郭老師
老師,我們?nèi)ツ暌徽陮嶋H要付出的工資是22萬多,但是因為錢緊張,還有51300是23年才付的,這樣我在做匯算清繳這樣填可以嗎?帳載金額,實際發(fā)生額,和稅收金額對嗎
老師。請問在做匯算清繳,職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額就是23年一共計提的工資5萬,實際發(fā)生額:2023年實際支付的工資54000元,是去年2022年欠的工資,等于2023年的工資還是欠著,沒有發(fā)放。那這樣的話納稅調(diào)整額是-4000。…這樣做可以嗎?謝謝!
老師,我在做2023匯算清繳, 這個匯算清繳職工薪酬表怎么填寫呢? 張載金額是計提的,我就按之前2023年計提的總金額數(shù)填進去對吧? 另外實際發(fā)生額是支付的沒有,那填寫0嗎
老師:匯算清繳的時候,工資薪金的賬載金額是不是計提的1-12應(yīng)付職工薪酬,實際支出的是1-12月發(fā)的實際工資,這樣賬載金額和實際支出金額一定不一樣,因為,實際支出金額扣除了社保個人承擔部分,和個稅個人部分。我這樣說的對嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
付出去了,但是是23年2月付的,我們不是做22年匯算清繳嗎?這個支付出去的時間限制是什么呀?
好,只要會算,青椒之前發(fā)下去都可以的。
好的好的,謝謝老師,如果匯算之前沒發(fā)下去就調(diào)增,如果發(fā)下去就可以按照賬面金額是吧?
對的,是的,是這么做的。
好的謝謝老師,懂了
不用客氣,工作愉快。