你好!資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)期初負(fù)數(shù)是表示到上期虧損的金額,期末負(fù)數(shù)是累積到當(dāng)期末的虧損金額,本年是期末減期初的差額,你是用的那個(gè)版本資產(chǎn)負(fù)債表?你期末負(fù)數(shù)小于期初負(fù)數(shù)當(dāng)年應(yīng)該是有盈利
老師你好,今年1月份公司虧損,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)減去期初數(shù)等于本年凈利潤(rùn)。2月份公司有利潤(rùn),但是當(dāng)月我沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于年初數(shù)加上本年凈利潤(rùn),這種出現(xiàn)的原因和解決方法是什么
資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”科目期末數(shù) - “未分配利潤(rùn)”科目期初數(shù) = 利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)” 科目累計(jì)數(shù);我想問(wèn),未分配利潤(rùn)的上期期末數(shù)和本期期初數(shù)不是一個(gè)數(shù)嗎??
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)少于期初數(shù)是代表虧損嘛。
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)期初負(fù)數(shù)是表示歷年虧損嗎,期末負(fù)數(shù)是表示當(dāng)年虧損嗎,是期末減期初嗎,我資產(chǎn)負(fù)債表上期末是-142759.12,期初是-255016.15,利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)是等于負(fù)數(shù)嗎 還是正數(shù),請(qǐng)逐一回答我的問(wèn)題謝謝
老師老師資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)期末余額減去期初余額是負(fù)數(shù)。表示虧損吧。是起初余額減期末余額還是期末余額減期初余額啊
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說(shuō)要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢(qián)不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢(qián)給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫(xiě)嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
我現(xiàn)在利潤(rùn)表利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)是112257.03,確定是有利潤(rùn)嗎,那這個(gè)利潤(rùn)到底是看利潤(rùn)表還是資產(chǎn)負(fù)債表
你好!你是要看當(dāng)年的還是累計(jì)的?當(dāng)年的看利潤(rùn)表數(shù)據(jù),
那這樣22有顯示有11萬(wàn)利潤(rùn)是不需要繳納所得稅的是吧
你好!之前虧損可以彌補(bǔ)的,你是做匯算清繳嗎?看看彌補(bǔ)表數(shù)據(jù)
還沒(méi)有做匯算清繳,我剛接手的帳,自己也不是老會(huì)計(jì),因?yàn)槲铱慈ツ?2月利潤(rùn)表有利潤(rùn)可疑的是為啥去年不繳所得稅,也不暫估,那意思去年12月企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候就可以彌補(bǔ)歷年的虧損是吧
你好!看看上一年匯算清繳表,可彌補(bǔ)金額是多少,12月四季度所得稅是可以彌補(bǔ)的