同學(xué)你好 那你先做未開票收入 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 開票之后 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 這樣 然后再做 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
老師:我們是小規(guī)模公司,今天我們公司給客戶幫開了2萬的普通發(fā)票。我們跟客戶收取4個點(diǎn)。這筆分錄我該怎么做?
老師 請問幾個問題 1.我們付給客戶貨款 但是對方還未給我們開發(fā)票過來 這個怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票,這怎么做分錄呢?
老師 請問幾個問題 1.我們付給客戶貨款 ,錢已經(jīng)付了,但是對方還未給我們開發(fā)票過來 這個怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票,這怎么做分錄呢?
老師我們是圖書批發(fā)零售,今天發(fā)給客戶10萬的書,怎么做分錄呢?2天后客戶收到貨形成應(yīng)收怎么做分錄呢?客戶帳期是120天,賬期到了開發(fā)票收款,怎么做分錄呢
老師 有筆3千的款 之前客戶不要發(fā)票 我們報了無票收入 后期客戶又要發(fā)票 怎么做分錄呢
老師,工會經(jīng)費(fèi)銀行賬戶是獨(dú)立的,但是會費(fèi)收入可以計入公司的營業(yè)外收入嗎
老師23的進(jìn)項(xiàng)發(fā)展,發(fā)票查詢狀態(tài)正常未勾選,我想知道發(fā)票所屬期是哪一期,我怎么查找
老師您好,甲乙雙方簽訂工程施工合同,水、電和鋼材為甲供,合同約定甲方給乙方開具稅率13的專票,當(dāng)時簽訂合同時未考慮到水的稅率是9%,現(xiàn)在甲方給乙方只能開具稅率為9%的專票,但實(shí)際扣款是按稅率13%含稅額抵頂乙方工程款,請問這種情況是否合規(guī),是否符合要求?
公司法人給經(jīng)理轉(zhuǎn)款65984讓還公司賬,還款了40000,20000支付給客戶業(yè)務(wù)費(fèi),還有5384沒有還款具體分錄怎么寫
聽其他會計說,所屬期就是所屬期嗎?還是諧音我聽錯了?所屬期就是當(dāng)月所發(fā)生的單據(jù)準(zhǔn)確無誤
麻煩圖片這個老師說下謝謝
收入對不上是有營業(yè)外收入
我們有一個員工社保都是員工交的,有一個員工社保掛靠需要他自己交的,這樣的分錄怎么寫
你好,二手車經(jīng)銷公司,開具發(fā)票稅率
個稅手續(xù)費(fèi)返還會計分錄怎么做,申報了增值稅
老師 我們這是內(nèi)賬里的就只記錄一個應(yīng)收臺賬在用友里 我看他們做的就是發(fā)出商品做 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 收到款做 借:銀行存款 貸應(yīng)收賬款 這樣也對是吧 如果當(dāng)月這個客戶發(fā)貨10萬 但是當(dāng)月這個客戶有退貨3萬 這個分錄怎么做呢
同學(xué)你好 這個直接沖減三萬的收入
分錄做 借:應(yīng)該賬款-3萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入-3萬 對吧
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦