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老師 有筆3千的款 之前客戶不要發(fā)票 我們報了無票收入 后期客戶又要發(fā)票 怎么做分錄呢

2023-08-02 17:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-02 17:27

借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費,負數(shù) 借應收賬款,貸主營業(yè)務收入應交稅費。

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快賬用戶6666 追問 2023-08-02 17:31

老師 當時支付寶收款 做無票收入 分錄是借其他貨幣資金-支付寶 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費 現(xiàn)在客戶又要票了 分錄我該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-08-02 17:32

按照上面的來就可以了,用應收賬款來代替。

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快賬用戶6666 追問 2023-08-02 17:43

老師 例如這個公司名稱為A 借應收賬款-A 負數(shù) 但是這個公司A沒有他的二級科目,需要新增 但是新增的話,沒有收款,只有開票 應收賬款A不平呢

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齊紅老師 解答 2023-08-02 17:44

你好,你再看第二個分錄,借應收賬款a公司不會有余額的。

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借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費,負數(shù) 借應收賬款,貸主營業(yè)務收入應交稅費。
2023-08-02
你好;? ? 你無票收入做的金額和你開票金額一致嗎 ?? 你之前分錄我看看? ?
2022-11-30
您好 把無票收入紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票做賬申報
2023-10-31
借應收 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅,
2021-01-13
您好,建議您沖回。 您可以把票開出來,然后再沖銷之前的那張不要發(fā)票的憑證,謝謝
2020-11-24
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