可以把這個費(fèi)用暫估到3月份
我公司3月份購買了一臺電腦,3月也收到電腦但是沒有收到發(fā)票,就暫估做賬時,借:固定資產(chǎn)28200,貸:應(yīng)付賬款~暫估28200,等到九月份我收到發(fā)票時就這樣子分錄可以嗎?借:應(yīng)付賬款~暫估28200,貸:其他應(yīng)付賬款~法人28200。這樣子做可以嗎?反正暫估的也跟收到發(fā)票上的金額是一致的。9月可以這樣子做分錄嗎?
老師,請問去年12月份發(fā)現(xiàn)賬上做一筆暫估,借:管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款——占估,沒有收到發(fā)票,也沒有實(shí)際付款,請問調(diào)整要怎么做分錄?
老師麻煩幫看一下,這個做得是不是有問題呀 發(fā)票是不是應(yīng)該做到4月份去里 1.收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用——運(yùn)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——順豐 2.支付 借:其他應(yīng)付款——順豐 貸:銀行存款 3月份如果沒有付款也沒有收到發(fā)票需要做賬嗎?還是說需要做一筆暫估呢?
老師,我們11月租車,但沒收到發(fā)票也沒付款,12月份也沒付款,12份的時候,我們把11月和12月的費(fèi)用一起計提12月可以?借管理費(fèi)用—租賃費(fèi),貸其他應(yīng)付款
老師請問一下,發(fā)票沒有收到,款也沒付,發(fā)票和款也是在4月支付的,可以把這個費(fèi)用暫估到3月份嗎
老師,付款的備注寫的和發(fā)票開票內(nèi)容不一,這樣行嗎?
老師,殘保金人數(shù)和工資在哪里取數(shù),我們單位幾個返聘人算嗎
交職工社保 現(xiàn)在還可以交嗎
老師,一個人可以有兩個百分之百控股的公司嗎
新開的小規(guī)模公司要怎么申請開票
老師,請問出口退稅取消退稅時間限制是從哪一年開始的?
老師,合同簽的提供普票,但是這個供應(yīng)商前幾次是提供的普票,后來就是提供的專票,其實(shí)是合同簽錯了,應(yīng)該就是專票才對,這樣咋辦呀
郭老師,我們注冊地址,客戶發(fā)來了我們要查哪里才知道地址能不能用,或者有沒有被人注冊,還要看什么
作廢外經(jīng)證需要去稅務(wù)局作廢么?
有沒有生產(chǎn)企業(yè)出口退稅學(xué)習(xí)資料,主要是賬務(wù)處理
老師請問一下我是分包單位,給農(nóng)民工買的意外險可以進(jìn)項抵扣嗎,農(nóng)民工不是公司的員工
給農(nóng)民工買的意外險可以進(jìn)項抵扣