你好,那就借預付賬款暫估貸利潤分配未分配利潤小企業(yè)會計準則的做法。
老師,請問去年12月份發(fā)現(xiàn)賬上做一筆暫估,借:管理費用,貸預付賬款——占估,沒有收到發(fā)票,也沒有實際付款,請問調整要怎么做分錄?
老師,請問下 去年有筆分錄 1.借:管理費用-暫估 600 貸:應付賬款-暫估 600 這筆賬我要怎么平?。?/p>
老師,去年12月份人為暫估了一筆費用,借:管理費用——其他,貸:應付賬款——暫估款,今年匯算已調整,收不到發(fā)票,賬上該怎么處理?
老師23年12月份 采購原材料 沒有付款也沒有收到發(fā)票,錄了一筆暫估 借:原材料 貸:應付賬款-暫估入賬 24年1月份怎么做賬
老師,23年暫估了費用,是借管理費用-暫估貸應付賬款暫估,然后1-3月份已經付出去暫估的一部分錢了,也收到了發(fā)票,這要怎么做分錄啊
問一下企業(yè)歇業(yè)了。折舊正常提。匯算清繳的時候,怎么做?
我司是成立了護理站公司,從事醫(yī)療服務,護理機構服務,我們現(xiàn)在沒有收入,只有項目負責人和護士的工資,請問這兩個人的工資怎么記賬呢
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數啊,獎金需要填進去嗎?
請問老師,要補計一下以前老板借公司的款,是借:其他應收款 貸 以前年度損益調整嗎
老師賬戶綁定稅務怎么綁定
我今年發(fā)了88295的工資,實際是去年的,但是去年沒有計提這部分工資,我想匯算的時候用這部分工資,我怎么做補提的分錄? 是做到今年嗎? 那我還需要修改去年的報表嗎還是直接匯算調增就可以了?
請問,社保和公積金,公司錢暫時沒到賬,到25號還沒報有什么影響呢?謝謝
廣告位租金計入什么費用科目
單位在并賬呢時候把在建工程并入了預算會計項目支出結轉。導致項目支出累計結轉多了1.35億,寫筆該如何消賬,分錄怎么做?附件要附哪些?有些項目已經做了決算入了固定資產,但項目支出結轉還有數據,怎么處理,分錄又該如何做
請問下年底計提的年終獎只發(fā)了一部分,現(xiàn)在要將沒有發(fā)的部分沖掉嗎?
那可以直接做負數分錄嗎?
你好也可以的是可以。