同學(xué),你好
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款
請問老師 ,企業(yè)所得稅匯算清繳,稅收罰款調(diào)增按所屬期還是按實際交費時間來確定? 如有筆所屬期2019年度稅務(wù)罰款 2020年1月交納 匯算清繳調(diào)增做進2019年度還是2020年度
老師,21年收到22年所屬期的發(fā)票要怎么做賬(開票日期是21年,所屬期是22年),款項21年也沒付,分錄要怎么寫
23交納22年所得稅罰款補交所得稅,23年怎么做分錄
老師我們把23年的企業(yè)所得稅年報改了產(chǎn)生了稅款100,罰款50,那罰款所屬期為啥是23年的呢,分錄怎么做
老師,合同簽訂日期為24年9月,分期確認日期為24年12月,支付第一次分期的付款日為25年1月,開票日為25年2月,申報印花稅的稅款所屬期為哪個日期?多謝
零基礎(chǔ)入門先休課學(xué)完了,接下來學(xué)哪個比較合適(盡早能夠就業(yè))
老師,取得發(fā)票,只能預(yù)覽沒有打印按鈕的發(fā)票,來源增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),這種怎么下載打???
老師,設(shè)計費20000元,預(yù)付12000元,剩余8000元未付,如何做會計分錄
您好~想咨詢下:增值稅=銷項-進項 如果去年開票、交過稅。今年紅沖,重開票,新做了進項抵扣。 根據(jù)上面公式,今年銷項不變,進項多了,需要交的增值稅就少了。少交的這部分,實際上在去年已經(jīng)交了,所以針對發(fā)票紅沖這種情況,操作層面,只需要做進項轉(zhuǎn)出,填寫納稅申報表附表2,不影響實際稅額。但這樣會影響今年的稅負率,這樣對嗎?
老師,你好!想問下每月支付銀行貸款利息,需要計提利息嗎?或者直接入費用?做分錄我計提了利息,現(xiàn)金流量表都自動選擇支付經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金,這是不對的吧?
預(yù)收的充值卡金額,未消費完,消費者要求開票,可以先開嗎
加油票什么情況下不能入費用
固定資產(chǎn)清理后有凈值 ,怎么做分錄
老師,我們公司買了兩個空調(diào),一個臺掛式的1183元,還有一臺是立式柜機空調(diào)2488元,要入固定資產(chǎn)嗎?金額不是太大呀
老師好!上月留底9000,本月銷項5000,本月沒進項稅,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅款
做到25年賬里嗎
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
所屬期不是24年的嗎
同學(xué),你好
但是你是本年繳納的,本年產(chǎn)生的