提成是借銷售費用,等待其他應付款。然后后面你圖上的付款分錄是對的。
老師,您好。2020年1月我單位預付了一筆7萬貨款給供應商,3月收到貨和發(fā)票,對應做入主營業(yè)務成本科目內(nèi),當年度企業(yè)所得稅申報后,稅務局說供應商開具的發(fā)票有問題,需要將這7萬元從主營業(yè)務成本內(nèi)剔除出來。剔除修正后,導致賬上應付賬款借方一直掛著7萬,現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上供應商。請問這筆賬務該如何處理?能否做壞賬呢?以下是該筆業(yè)務做出的分錄: 1.借:應付賬款 7萬 貸:銀行存款 7萬 2.借:主營業(yè)務成本 7萬 貸:應付賬款 7萬 3.借:主營業(yè)務成本 -7萬 貸:應付賬款 -7萬
老師,請問一下,就是 我在查賬的時候發(fā)現(xiàn),之前2022年 上半年有些賬都做錯了 科目掛錯了, 比如貸款利息, 貸款是專用于支付建安成本(工程款等)的,然后這個利息是不是就應該資本化, 正確分錄是不是 借 開發(fā)成本-開發(fā)間接費 -利息 貸 銀行存款 但是之前會計 是 借 財務費用-利息 貸 應付利息 借 應付利息 貸 銀行存款 用不用更正過來?? 借 開發(fā)成本-開發(fā)間接費-利息
老師您好,我是今年半路接手單位財務,之前代理記賬做的賬,賬務比較亂,在翻賬過程中,發(fā)現(xiàn)去年有分錄是錯誤的。實際業(yè)務是單位發(fā)放個人提成和提現(xiàn)兩筆業(yè)務,但是做賬寫成一筆分錄: 借:其他應付款-某某 貸:銀行存款 麻煩問下老師這筆怎么更正?
老師您好,我家有一個科目其他應付賬款—銀聯(lián)商務股份,20年發(fā)生業(yè)務付出去pos押金2500元,年底科目余額在借方2500元,21年更換財務軟件,期初余額變成了貸方2500元,然后在后續(xù)賬目過程中發(fā)生兩筆業(yè)務,都是收回pos機押金分別是1000元和3500元,合計4500元,現(xiàn)在最終余額在貸方7000元,這個太亂了,一個是借貸不對,再一個還缺失20年以前付出去的押金??傊F(xiàn)在這個業(yè)務已經(jīng)全部清賬了,就是要把這個科目余額調(diào)成零,要如何做分錄呢
老師,我們公司是新參保單位。像失業(yè)保險我這個月初去開戶,已經(jīng)將職工參保進去了。前兩天失業(yè)保險已經(jīng)扣費,單位和個人部分的失業(yè)保險已經(jīng)從基本戶扣費了。那我這個月怎么做賬?單位部分先計提再發(fā)放?參保的這兩個人都是管理部門的,那我做賬,單位部分,計提和發(fā)放做在一筆憑證上,借:管理費用-社會保險費,貸:應付職工薪酬-社會保險費-失業(yè)保險,再接著做發(fā)放的,借:應付職工薪酬-社會保險費-失業(yè)保險,貸:銀行存款。個人部分的失業(yè)保險,是在下個月發(fā)4月份工資的時候從工資里面扣,那我這個月做賬是直接做,借:其他應收款-社會保險費-失業(yè)保險,貸:銀行存款。下個月發(fā)4月工資,再在發(fā)工資的那筆賬務里面做,借:應付職工薪酬-工資,貸:其他應收款-社會保險費-失業(yè)保險,貸:銀行存款。是這樣子做這種業(yè)務的賬務處理嗎?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
然后提現(xiàn)正確的分錄是借庫存現(xiàn)金貸銀行存款。
跨年了,直接更正就可以?個人提成不算入工資?
明細屬于提成,合并到工資里。要是影響損益的跨年調(diào)整,損益類科目用以前年度損益調(diào)整。
提成已發(fā)放,代理記賬那面是根銀行回單把發(fā)放和取現(xiàn)做成了一筆分錄
那是不對的。提取現(xiàn)金必須有一筆分錄,然后發(fā)放再做一筆。
把錯的分錄紅沖,然后按照正確分錄寫寫兩筆分錄。
跨年也無所謂,提成直接該計提計提,然后再發(fā)放?涉及到個稅問題呢?
你好,跨年也可以處理的,如果個稅申報有錯誤的,可以更正申報。要是員工做完匯算清繳了個稅,就不能更正了。