不做也行,發(fā)票來了后附上就行
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉庫入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉庫入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會(huì)有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒有發(fā)票,是按照暫估的來做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
老師,我們是進(jìn)銷存客戶,客戶明細(xì)很多的,所以做收入沒有區(qū)分明細(xì)出來,就這樣一筆做的,但是每個(gè)月可能都會(huì)有沖紅的發(fā)票,這個(gè)月就有兩種,那我可以直接按照這個(gè)發(fā)票匯總表做個(gè)總金額就行,就不用去區(qū)分哪張發(fā)票沖紅了,反正都是合計(jì)做的收入的,總額直接作對,就行可以嗎?
2年前有一批原材料,沒有發(fā)票,就沒有入賬,現(xiàn)在發(fā)票來了,但是不是一個(gè)月開的,分了五個(gè)月開的,我的原材料對賬單附在哪個(gè)月?我是后來的會(huì)計(jì),我當(dāng)時(shí)也不知道,我入帳的時(shí)候是按發(fā)票一個(gè)月一個(gè)月的入賬,我的對賬單放哪個(gè)月份合適?銀行按對賬單提前一次性暫估,然后再慢慢沖,現(xiàn)在我按發(fā)票每個(gè)月噸位入帳了
老師 我可以按照每個(gè)月對賬單做采購入賬嗎 但是有的發(fā)票可能要兩個(gè)月后再開,但是金額啥的不會(huì)有變化,那需要做暫估嗎?還是不做也行,發(fā)票來了后附上就行
老師,有個(gè)員工工資扣完都是負(fù)數(shù)了,工資表要提現(xiàn)出來他嗎?
我們報(bào)關(guān)費(fèi)跟港雜費(fèi)都是掛其他應(yīng)付,這樣可以嗎
合同金額含暫列金應(yīng)該如何申報(bào)印花稅?
老師,我公司廠房和辦公樓都是租入的,對方房東不承擔(dān)增值稅和房產(chǎn)稅,都由我公司承擔(dān),帳務(wù)處理記入什么科目?
老師好,申報(bào)的24年企業(yè)所得稅匯算清繳可以進(jìn)行更正嗎,如何操作?
企業(yè)10年前暫估了一筆2萬的專家費(fèi)在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在應(yīng)該不會(huì)付了,需要如何處理手續(xù)能完備,需要有什么資料附憑證后
郭老師好,我們?nèi)肆Y源簡易計(jì)稅的,發(fā)票和報(bào)稅的對不上,我們是5%的簡易征收,開票金額比如20萬,我要怎么做賬報(bào)稅
公司購車給管理人員日常使用這個(gè)可以么,財(cái)務(wù)上要怎么處理
出納和會(huì)計(jì)哪個(gè)比較有含金量
老師,被審計(jì)單位8點(diǎn)上班,我們事務(wù)所的幾點(diǎn)去被審計(jì)單位合適?
好的 暫估是因?yàn)閾?dān)心成本有變動(dòng)是嗎,如果沒有變動(dòng)可以不做對吧
暫估是因?yàn)閾?dān)心成本有變動(dòng)