你好,你的累計(jì)不是負(fù)數(shù)吧?
請(qǐng)問(wèn)下,小規(guī)模納稅人,19年度的附加稅計(jì)提多了,今年一月紅字沖減錯(cuò)了,按照,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)(城建稅,教育附加,地方教育附加,水利建設(shè))這樣做了,20年每月計(jì)提的稅金及附加也有減免又陸續(xù)沖減,導(dǎo)致利潤(rùn)表稅金及附加本年累計(jì)是負(fù)數(shù),我該怎么重新做一個(gè)年初沖減的分錄呢,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
你好..我們上個(gè)月計(jì)提的附加稅..如果是: 借:稅金及附加-城建320 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建320 到這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該繳納. 是不是作 借:稅金及附加-城建-320 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建-320 但是有一個(gè)問(wèn)題就是這個(gè)月如果沒有增值稅.也不用計(jì)提稅金及附加這個(gè)科目..這個(gè)出來(lái)的利潤(rùn)表里面的稅金及附加是個(gè)負(fù)數(shù)..
老師你好,咨詢一下!我這里有一個(gè)這個(gè)情況!去年3月份,不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票,是我1月份申報(bào)的!導(dǎo)致我3月份申報(bào)的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)就為負(fù)數(shù)!當(dāng)時(shí)去大廳修改申報(bào)的。然后7月份,專管員又叫我們?nèi)バ薷?!修改后,?dāng)時(shí)就補(bǔ)繳了增值稅和附加稅!然后之前會(huì)計(jì)7月份做賬的時(shí)候,就沒有補(bǔ)計(jì)提附加稅和增值稅!導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅未負(fù)數(shù),這個(gè)負(fù)數(shù)增值稅我怎么做帳,調(diào)整到哪里去呢?
老師,我沖銷了上年第四季度稅金及附加。結(jié)果一月份的利潤(rùn)表上稅金及附加是負(fù)數(shù),怎么辦?以前的會(huì)計(jì)沒有設(shè)置損益調(diào)整科目,所以我沖銷的時(shí)候科目沒變,紅字沖銷
老師,你好,我們是一般納稅人,我之前計(jì)提稅金及附加的時(shí)候,計(jì)提錯(cuò)誤,2022.12月份修改了錯(cuò)誤,導(dǎo)致我的稅金及附加科目是負(fù)數(shù),我該怎么辦?匯算清繳的時(shí)候有影響嗎?
老師,我們公司是餐飲公司提供早午餐餐食服務(wù)的,成本核算用不用分開核算還是都統(tǒng)一核算?現(xiàn)在知道總食材費(fèi)用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本嗎
老師您好,由公司100控股新公司,注冊(cè)時(shí)受益人人填誰(shuí)啊
計(jì)提是什么意思?怎么做賬?
現(xiàn)在社會(huì)上失業(yè)率很高嗎?
9月1日后要求給員工必須上社?!鞘裁辞闆r不需要交納社保,比如員工年齡超過(guò)50歲?或者只是兼職?
員工加油費(fèi)不能報(bào)銷嗎?沒有租車協(xié)議
我得到1500萬(wàn)居間費(fèi),需要繳納多少稅費(fèi)
老師好,盈虧平衡點(diǎn)銷售額=固定成本/邊際貢獻(xiàn)率如何推導(dǎo)出來(lái)的?還有利潤(rùn)=安全邊際額*邊際貢獻(xiàn)率=安全邊際量*單位邊際貢獻(xiàn) 銷售利潤(rùn)率=安全邊際率*邊際貢獻(xiàn)率 這四個(gè)公式如何一步步推導(dǎo)出來(lái)的,做到題型我老是記不住公式,想了解推導(dǎo)步驟才好記,可以一步步分別幫我推導(dǎo)嗎
你好老師,這兩個(gè)地方的注冊(cè)是一個(gè)意思嗎
電子稅務(wù)局里的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有收到,賬面沒有入成本,可以勾選抵扣嗎?
就是調(diào)整之前的錯(cuò)誤,導(dǎo)致累計(jì)金額都是負(fù)數(shù),怎么辦?
你好,累計(jì)怎么成負(fù)數(shù) 你既提了100紅沖了100,最起碼這是零啊,如果你集提了100紅沖了120才會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
可能之前的會(huì)計(jì),計(jì)提的時(shí)候錯(cuò)誤了,我現(xiàn)在看到這個(gè)科目和實(shí)際的對(duì)不上,我就調(diào)整了,調(diào)整了之后就成了負(fù)數(shù),現(xiàn)在做匯算清繳,怎么處理呢?
2022.12月份之前的稅金及附加都是平的,
就是12月份理賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題就調(diào)整了
好,那你看下年報(bào),你能填寫負(fù)數(shù)吧。
年報(bào)可以填寫負(fù)數(shù),中途這家公司換了財(cái)務(wù)軟件,期初數(shù)可能對(duì)不上,現(xiàn)在調(diào)整都調(diào)不了
你好,那你第四季度怎么申報(bào)的?
這不就是看你第四季度本年累計(jì)啊。
第四季度按照實(shí)際調(diào)整過(guò)的申報(bào)了,匯算清繳是不是需要納稅調(diào)增???
對(duì)的,是的,不需要的。
稅金及附加也是影響利潤(rùn)總額的,我需要納稅調(diào)增?
你好,你已經(jīng)按照調(diào)整之后的來(lái)做了,不需要納稅調(diào)增,也不需要納稅調(diào)減,稅金及附加影響你的利潤(rùn)總額。
如實(shí)申報(bào)就行了?
對(duì)的,是的,是這么做的。
感謝老師指導(dǎo)
不用客氣,工作愉快。