你好,你的累計(jì)不是負(fù)數(shù)吧?
請(qǐng)問(wèn)下,小規(guī)模納稅人,19年度的附加稅計(jì)提多了,今年一月紅字沖減錯(cuò)了,按照,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)(城建稅,教育附加,地方教育附加,水利建設(shè))這樣做了,20年每月計(jì)提的稅金及附加也有減免又陸續(xù)沖減,導(dǎo)致利潤(rùn)表稅金及附加本年累計(jì)是負(fù)數(shù),我該怎么重新做一個(gè)年初沖減的分錄呢,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
老師您好,我是一般納稅人,七月份計(jì)提了附加稅之后在8月繳納的時(shí)候發(fā)現(xiàn)免稅,然后我在8月做了紅字分錄沖減了附加稅,問(wèn)題來(lái)了,第三季度的報(bào)表里面,營(yíng)業(yè)稅金及附加這一欄,因?yàn)?月憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候就有了貸方負(fù)數(shù),所以導(dǎo)致第三季度本期的教育費(fèi)附加這一欄金額對(duì)不上本月實(shí)際的教育費(fèi)附加,這怎么辦呢?第三季度報(bào)表這樣正確嗎?
你好..我們上個(gè)月計(jì)提的附加稅..如果是: 借:稅金及附加-城建320 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建320 到這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該繳納. 是不是作 借:稅金及附加-城建-320 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建-320 但是有一個(gè)問(wèn)題就是這個(gè)月如果沒(méi)有增值稅.也不用計(jì)提稅金及附加這個(gè)科目..這個(gè)出來(lái)的利潤(rùn)表里面的稅金及附加是個(gè)負(fù)數(shù)..
老師你好,咨詢一下!我這里有一個(gè)這個(gè)情況!去年3月份,不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票,是我1月份申報(bào)的!導(dǎo)致我3月份申報(bào)的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)就為負(fù)數(shù)!當(dāng)時(shí)去大廳修改申報(bào)的。然后7月份,專管員又叫我們?nèi)バ薷模⌒薷暮?,?dāng)時(shí)就補(bǔ)繳了增值稅和附加稅!然后之前會(huì)計(jì)7月份做賬的時(shí)候,就沒(méi)有補(bǔ)計(jì)提附加稅和增值稅!導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅未負(fù)數(shù),這個(gè)負(fù)數(shù)增值稅我怎么做帳,調(diào)整到哪里去呢?
老師,我沖銷了上年第四季度稅金及附加。結(jié)果一月份的利潤(rùn)表上稅金及附加是負(fù)數(shù),怎么辦?以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有設(shè)置損益調(diào)整科目,所以我沖銷的時(shí)候科目沒(méi)變,紅字沖銷
老師老板名下2個(gè)貿(mào)易公司,請(qǐng)問(wèn)老板,出納,會(huì)計(jì)可以兼職在2個(gè)公司發(fā)工資嗎?
流轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)讓有什么區(qū)別?
老師房東不給開(kāi)票,我直接公帳轉(zhuǎn)過(guò)去,明年納稅調(diào)增可以嗎?只用交所得稅吧?
老師好!這張憑證怎么做分錄?
老師發(fā)票開(kāi)具的內(nèi)容是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)合作研究經(jīng)費(fèi),我入研發(fā)費(fèi)用下哪個(gè)科目比較合適呢
老師,現(xiàn)在跨省開(kāi)普票小規(guī)模公司還要預(yù)繳什么稅款嗎?
公司變更名字了,稅務(wù)如果也變更,影響后期申請(qǐng)退稅嗎,會(huì)不會(huì)比對(duì)不一致,之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是老公司的名字
請(qǐng)問(wèn)老師普通的個(gè)體能開(kāi)3%的專票嘛還是只能開(kāi)1%的專票
老師,這是其他單位開(kāi)的甲方的,合規(guī)嗎?勞務(wù)發(fā)票可以這樣開(kāi)嗎?要外經(jīng)證嗎?
老師你好,增值稅 其他現(xiàn)代服務(wù)是啥意思?
就是調(diào)整之前的錯(cuò)誤,導(dǎo)致累計(jì)金額都是負(fù)數(shù),怎么辦?
你好,累計(jì)怎么成負(fù)數(shù) 你既提了100紅沖了100,最起碼這是零啊,如果你集提了100紅沖了120才會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
可能之前的會(huì)計(jì),計(jì)提的時(shí)候錯(cuò)誤了,我現(xiàn)在看到這個(gè)科目和實(shí)際的對(duì)不上,我就調(diào)整了,調(diào)整了之后就成了負(fù)數(shù),現(xiàn)在做匯算清繳,怎么處理呢?
2022.12月份之前的稅金及附加都是平的,
就是12月份理賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題就調(diào)整了
好,那你看下年報(bào),你能填寫負(fù)數(shù)吧。
年報(bào)可以填寫負(fù)數(shù),中途這家公司換了財(cái)務(wù)軟件,期初數(shù)可能對(duì)不上,現(xiàn)在調(diào)整都調(diào)不了
你好,那你第四季度怎么申報(bào)的?
這不就是看你第四季度本年累計(jì)啊。
第四季度按照實(shí)際調(diào)整過(guò)的申報(bào)了,匯算清繳是不是需要納稅調(diào)增?。?
對(duì)的,是的,不需要的。
稅金及附加也是影響利潤(rùn)總額的,我需要納稅調(diào)增?
你好,你已經(jīng)按照調(diào)整之后的來(lái)做了,不需要納稅調(diào)增,也不需要納稅調(diào)減,稅金及附加影響你的利潤(rùn)總額。
如實(shí)申報(bào)就行了?
對(duì)的,是的,是這么做的。
感謝老師指導(dǎo)
不用客氣,工作愉快。