你好,不應(yīng)該繳納. 借:稅金及附加-城建-320 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建-320
#提問#稅金及附加會(huì)計(jì)分錄 計(jì)提時(shí) 借:稅金及附加 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~城建稅 附加稅減半征收 借:應(yīng)交稅費(fèi)~城建稅 50 貸:營(yíng)業(yè)外收入 50 繳稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)~城建稅 50 貸:銀行 50 那么稅金及附加利潤(rùn)表上還是100沒有減免,那我的利潤(rùn)不是沒減掉50嗎
你好..我們上個(gè)月計(jì)提的附加稅..如果是: 借:稅金及附加-城建320 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建320 到這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該繳納. 是不是作 借:稅金及附加-城建-320 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建-320 但是有一個(gè)問題就是這個(gè)月如果沒有增值稅.也不用計(jì)提稅金及附加這個(gè)科目..這個(gè)出來的利潤(rùn)表里面的稅金及附加是個(gè)負(fù)數(shù)..
計(jì)提附加稅的時(shí)候 借 稅金及附加 貸 城建 教育費(fèi)附加 地方水利建設(shè)基金 繳納的時(shí)候是 借城建 教育費(fèi)附加 地方水利建設(shè)基金貸銀行存款 這個(gè)分錄正確的不?
附加稅計(jì)提的時(shí)候; 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加, 貸:應(yīng)交稅金/城建稅/教育附加/地方教育附加 還是,借:稅金及附加?貸應(yīng)交稅金/城建稅/教育附加/地方教育附加 繳納的時(shí)候賬務(wù)處理是; 借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅/城建稅/教育附加/地方教育附加 貸:銀行存款。 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí); 借:本年利潤(rùn) 貸:營(yíng)業(yè)稅金及附加---應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅營(yíng)業(yè)稅金及附加-----應(yīng)交城建稅營(yíng)業(yè)稅金及附加----教育費(fèi)附加 請(qǐng)問老師根據(jù)會(huì)計(jì)分錄涉及賬戶的多少,(這說的賬戶的多少是指什么?)可以分為簡(jiǎn)單分錄和復(fù)合分錄。 簡(jiǎn)單分錄是指只涉及兩個(gè)賬戶的會(huì)計(jì)分錄,即一借一貸的會(huì)計(jì)分錄; 復(fù)合分錄是指涉及兩個(gè)(不包括兩個(gè))以上賬戶的會(huì)計(jì)分錄。這是什么意思?
申報(bào)表中的利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)稅金及附加是負(fù)數(shù),是上個(gè)季度發(fā)生了退稅,也做了對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 貸:營(yíng)業(yè)稅金及附加 ,但是因?yàn)闋I(yíng)業(yè)稅金及附加是負(fù)數(shù),申報(bào)不了,請(qǐng)問老師這個(gè)要怎么做賬
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
那出來的利潤(rùn)表里面的稅金及附加是個(gè)負(fù)數(shù)..填到稅務(wù)系統(tǒng)里面過不去
出來的利潤(rùn)表里面的稅金及附加應(yīng)該是0
不是是轉(zhuǎn)回來的-320..
借:稅金及附加-城建320 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建320 借:稅金及附加-城建-320 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建-320 這樣的,稅金及附加是0
計(jì)提是在5月份..沖回是在6月份..
那么你把稅金及附加轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)
是5月份轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)還是6月份.
我看了..系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)..稅金及附加就是轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)
你每個(gè)月都需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的