學(xué)員朋友您好,定補充協(xié)議也是可以的
請問收到頂賬房的定金,這個房子是我們賣出去差價什么我們補,買房交錢以后 甲方再按里邊的款項給我們按照工程進度付款,這個頂賬房定金放在什么科目
有筆款項實際是支付給對方的定金,出納付款備注成了借款,請問這個會有什么問題嗎?是否還是可以按照定金入賬?
老師,麻煩問一下,支付的工程款,留了一部分沒有支付,約定的是質(zhì)保金,質(zhì)量沒有問題兩年后支付,但是對方給發(fā)票全部開具的是工程款,這樣操作可以嗎?就是錢沒付完,發(fā)票都費開出來了,是工程款,沒有付的部分約定的是質(zhì)保金,可以嗎?
22年7月9#應(yīng)做借其他應(yīng)付款 貸銀行,但是當(dāng)時做的管理費用貸銀行,23做賬直接做借:利潤分配-未分配利潤可以嗎?問題2多年不付的款項(多個供應(yīng)商加起來金額是1373.04元)應(yīng)付賬款貸方余額。問題3應(yīng)付賬款借款有余額,不開票了。做借:利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付賬款可以嗎(總金額198.2元)問題4 以前年度有個應(yīng)付賬款借方余額(其實對方已開票。當(dāng)時會計做賬的時候漏記了這個發(fā)票總金額是102300元)我現(xiàn)在做借:利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付賬款可以嗎問題5有個購買固定資產(chǎn)的發(fā)票未入賬,我直接按總金額借:固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款對嗎(稅款還沒錯她做的,所以我按的含稅金額入的固定資產(chǎn))
公司是物業(yè)租賃行業(yè),需要支付裝修款700萬,但是這筆款是分月支付的,付款周期是一年半,我可以先掛借方長期待攤費用700萬,貸方應(yīng)付賬款嗎,然后700萬按3年分攤每月計入經(jīng)營成本,這樣做對于長期待攤費用攤銷有沒問題?還是要按每月實際支出金額分攤?
辦公室用的抽紙入辦公費嗎?拿的餐盒筷子之類的呢
老師,請問個稅申報系統(tǒng),有一個人添寫完員工信息還沒報送,請問可以刪除嗎?
報關(guān)單是cif成交方式,總金額10000,運費390,保費10塊,賬務(wù)處理的分錄怎么做
老師好,餐飲門店員工打爛餐具賠償給公司的款如何做賬?
老師,19年多開了方票,19年那時是紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在可以直接開電子發(fā)票紅沖么? 那紅沖以后,已交了的稅金如何處理?
請問酒店為住戶購買的一年期的團體意外險該怎么記賬?
出差談業(yè)務(wù)產(chǎn)生了1萬多的餐飲費可以計入差旅費嗎
老師你好附加稅計提按正常的稅率計提,繳納時是減半繳納請問要怎么做呢
酒店的免費礦泉水應(yīng)該怎么做賬?
麻煩找下宋生老師,是按照凈資產(chǎn)乘轉(zhuǎn)讓比例這個算的是什么
這個定金是有協(xié)議的
是否可以按照協(xié)議實際入賬呢?
你說的這種也可以的。