可以紅沖的,多交的稅金可以申請退稅
老師好!我們公司19年的銷售業(yè)務發(fā)生了退貨,需要紅沖發(fā)票,當時的發(fā)票是3%的普票,現在是按1%開具普通發(fā)票,請問老師19年的發(fā)票還能紅沖嗎?如果紅沖再重新開具發(fā)票,稅率不一致,怎么做增值稅的賬務處理
老師,請問下去年開的兩張紙質發(fā)票,因沒有及時給甲方,后期給甲方不要跨期了,現在重新開具是不是得要沖紅后可以開成電子發(fā)票么?
老師你好,本月要紅沖上月開錯了的專票,已經開了兩張紅字紙質發(fā)票沒有票了,去稅務領票時說領不到票了,說開全電發(fā)票,但是紅沖還沒有沖完,還要開正確的綠字發(fā)票,稅務要注銷盤后可以開全電發(fā)票,這個到時電子發(fā)票開得起不,不對應,電子紅沖發(fā)票能開嗎?
老師您好,我們22年開的紙質發(fā)票,工地完工一直沒做決算現在才做,甲方說我們票開多了,讓我們紅沖多余部分,請問現在還有法紅沖嗎?之前是UK開的紙質發(fā)票,現在已經是數電發(fā)票了,UK早就注銷了。
我們是銷售方當時開的紙質發(fā)票,購買方已抵扣,現在我們已換成數電發(fā)票,他們要紅沖開了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表那我數電發(fā)票這邊要怎么紅沖呢是直接點紅字發(fā)票開具還是要先點紅字信息確認單錄入呢
老師,有的小規(guī)模一年不超過500萬,需要交增值稅嗎
車間烤盤涂層翻新得費用寄在制造費用對嗎還是
老師你好,請教下您,就是我們是做售貨機的,有中間人找的地皮,但是地租費是我們公司對公付出去的,領導意思這個錢要掛在這個中間人頭上,因為我們也給中間人銷售額的提點做成本,那我這個分錄如何做呢,是借:其他應收款-中間人 3000貸,應付賬款-甲公司3000,借:主營業(yè)務成本-銷售提成 500 貸應付賬款-中間人,如果我要跟中間人對沖賬,是借:其他應收-中間人 貸:應付賬款-中間人么?具體分錄是什么呢
老師,申報印花稅的應稅憑證數量計數依據是什么
以前年度少記一筆庫存商品今年怎么調整?
老師,企業(yè)后買銀行理財入什么科目
請問銀行匯票是見票即付嗎
您好!老師煙酒店沒有進項發(fā)票,一直要開銷售發(fā)票出去這個可以開嗎?有風險嗎?
老師,老板的車維修花了4萬多,企業(yè)所得稅要調增嗎?謝謝
錄銀行賬時,應付賬款-xx 公司是負數怎么回事?哪里錯了嗎