你好開的物業(yè)管理的嗎 是的話服務(wù)
老師,我們是商貿(mào)公司,提供的還有服務(wù),增值稅主表上填的有本年累計(jì)的貨物銷售額,服務(wù)費(fèi)只在附表上有,現(xiàn)在我們想往主表上填,填在哪一行次呀
老師,我們是商貿(mào)公司,提供的還有服務(wù),增值稅主表上填的有本年累計(jì)的貨物銷售額,服務(wù)費(fèi)只在附表上有,現(xiàn)在我們想往主表上填,填在哪一行次呀
一般納稅人服務(wù)費(fèi)稅率是6%還是9%,我公司有一筆1萬(wàn)的咨詢服務(wù)費(fèi),是未開票收入,申報(bào)增值稅填寫在6%未開具發(fā)票那行,但是提交不了,提示我公司在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是【應(yīng)稅貨物及勞務(wù)】增值稅納稅人,填寫那行的數(shù)據(jù)應(yīng)為0
請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù)分包有限公司申報(bào)增值稅時(shí)自己開具的專票是不是填寫在第2行呢?是填寫在貨物及勞務(wù)還是填寫在后邊的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)那列呢?
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小區(qū)物業(yè)公司增值稅表是填貨物,提供勞務(wù)那行,還是第二行服務(wù)那行呢?好幾年我都在服務(wù)這行填的,謝謝
老師,我們公司打算給員工交社保,需要交哪幾險(xiǎn)
答案的2/5和3/5是哪里得來(lái)的
老師,你好,我們出租廠房,租金沒(méi)收,發(fā)票未開,可以先不算收入嗎?
老師,像寫字樓這種物業(yè)公司,每年會(huì)有集中一個(gè)月收入特別多,打個(gè)比方,每年的1月份收到的房租特別多,占全年總收入的80%以上,所以每年1月份要交的稅就特別多,第一季度的企業(yè)所得稅也特別多,然后后面11個(gè)月就每個(gè)月一點(diǎn)點(diǎn)的房租收入,然后次年匯算清繳完就要退稅,好麻煩,針對(duì)這種情況,老師有沒(méi)有好的做賬建議?
老師,這個(gè)答案有點(diǎn)不懂,劃線地方為什么要乘以復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)?
老師您好:我拿現(xiàn)金存對(duì)公賬戶,這筆現(xiàn)金不是企業(yè)的,是不是誰(shuí)存的銀行回單就計(jì)誰(shuí)的名字;
老師,請(qǐng)問(wèn)沖銷去年年底的未開票收入,怎么做分錄?
銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)給子公司,是不是會(huì)造成成增值稅收入和所得稅收入比對(duì)異常
老師,外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,沒(méi)有取得采購(gòu)發(fā)票,也不做退稅,那出口的貨物可以免稅嗎?
老師,這題減值導(dǎo)致的資產(chǎn)減值損失不影響凈利潤(rùn)嗎?
老師就是小區(qū)物業(yè)收的住戶的物業(yè)費(fèi)么,稅務(wù)上算物業(yè)管理行業(yè)
你好,對(duì)的,是的,屬于的。
噢噢老師我填的那服務(wù)對(duì)的吧?
對(duì)的是的,就是填寫在服務(wù)里面。