你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
你好老師,電子稅務(wù)系統(tǒng)里申報(bào)增值稅是不是,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額的第二欄次填寫的是開專票的不含稅金額,第三欄次填寫的是開普票的不含稅金額,這樣對(duì)嗎?
老師實(shí)際銷售金額跟我系統(tǒng)里的營業(yè)收入對(duì)不上? 實(shí)際銷售金額是不含稅的收入吧
差額征稅申報(bào)時(shí)不含稅銷售額不是開票系統(tǒng)里的不含稅銷售額對(duì)吧,需要含稅價(jià)除以1.05對(duì)嗎
差額征稅主營業(yè)務(wù)收入是按發(fā)票上的不含稅金額填還是按除以1.05填?增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候那個(gè)銷售額系統(tǒng)自動(dòng)出來的是按發(fā)票上的金額,是需要按除以1.05填還是按系統(tǒng)申報(bào)?
老師,一般納稅人,稅5%.差額系統(tǒng)開的差額發(fā)票.金額1000扣除額800,票上顯示不含稅金額990.48/稅額9.52,我申報(bào)表怎么填寫銷售額,按票面990.48還是1000÷1.05=952.38填寫銷售額
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
一般納稅人
一般納稅人如果是附表一的話,這個(gè)不含稅的銷售額就是你發(fā)票里面的那個(gè)加稅合計(jì)金額除以1.05。
是扣除差額之前的那個(gè)。
如果是小規(guī)模納稅人呢
小規(guī)模的在附列資料一里面,它既有含稅的,還有不含稅的,你看一下你填寫哪一個(gè)了。
不含稅的是一個(gè)算法對(duì)吧
你好,是 算法是一樣。
老師,是不是不管開專票還是普票附表一不含稅銷售額都是這樣算
對(duì)的,是的,是這么做的。