你好,按發(fā)票金額填寫(xiě)

老師好,我是勞務(wù)派遣一般納稅人公司,當(dāng)月開(kāi)了一張差額征稅發(fā)票金額為20000萬(wàn)元,備注欄差額征稅金額為:15000元,想問(wèn)一下,在申報(bào)主表表時(shí),第5欄次按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額本月數(shù)是按開(kāi)的差額征稅發(fā)票上金額填寫(xiě)還是按扣減成本后的金額填寫(xiě)呀。
老師好,我是小規(guī)模納稅人,本季度開(kāi)了勞務(wù)派遣發(fā)票,有專票也有普票,本季度沒(méi)超30萬(wàn),開(kāi)專票發(fā)票上不含稅銷售額為159573.47元,稅額為57.28元。象這種申報(bào),附列表資料一填寫(xiě)后。主表第5行:增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額是怎么填寫(xiě)的呀,按理說(shuō)是按專票開(kāi)的全部收入/1.05=金額,可填寫(xiě)上去不行,要按發(fā)票上不含稅收入填寫(xiě)數(shù)據(jù)
差額征稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是按發(fā)票上的不含稅金額填還是按除以1.05填?增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候那個(gè)銷售額系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的是按發(fā)票上的金額,是需要按除以1.05填還是按系統(tǒng)申報(bào)?
老師,一般納稅人,稅5%.差額系統(tǒng)開(kāi)的差額發(fā)票.金額1000扣除額800,票上顯示不含稅金額990.48/稅額9.52,我申報(bào)表怎么填寫(xiě)銷售額,按票面990.48還是1000÷1.05=952.38填寫(xiě)銷售額
老師,比如差額征稅全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時(shí)候就按47.62確認(rèn)銷項(xiàng)稅額然后申報(bào)的時(shí)候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報(bào)那前面確認(rèn)的稅額47.62和實(shí)際申報(bào)的23.81之間的差額怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司收到生育津貼,是公司的,請(qǐng)問(wèn)記在哪個(gè)科目
員工報(bào)銷買藥的費(fèi)用,如何做分錄
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十月開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以作為十月的抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師好,公司房產(chǎn)原值1000萬(wàn),有一部分出租,不同客戶交租金的時(shí)間不同,申報(bào)房產(chǎn)稅計(jì)算出租房產(chǎn)原值是按全部出租的房產(chǎn)計(jì)算原值,還是按當(dāng)月收取租金的房產(chǎn)計(jì)算原值?比如說(shuō)全部出租的房產(chǎn)原值是500萬(wàn),10月份出租的房產(chǎn)原值是100萬(wàn),10月份申報(bào)房產(chǎn)稅出租房產(chǎn)原值按100萬(wàn)還是500萬(wàn)?
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您好老師,支付貨款,現(xiàn)實(shí)怎么做賬做平,科目怎么用?
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我做賬要用哪個(gè)金額,我看網(wǎng)上都是用952.38確認(rèn)收入,這樣增值稅和收入對(duì)不上
你好,這張差額發(fā)票是我們開(kāi)出去的嗎,為什么稅率不一樣?
像這樣,都填的差額前的銷售額,差額的發(fā)票稅點(diǎn)直接顯示24000.銷售額1036000合計(jì)106萬(wàn)
好的,所以只需要確定扣除金額