你好12萬-6萬)*10%-2520 按這個(gè)來的
關(guān)于年終獎(jiǎng)個(gè)稅交多少的問題,如果全年一次性獎(jiǎng)金收入10萬,那這個(gè)使用的個(gè)稅率以及速算扣除數(shù),像這個(gè)怎么查怎么算?他應(yīng)該交多少個(gè)稅?
一年工資收入10萬,沒有其他附加扣除,請(qǐng)問要怎么交多少稅,怎么算扣算扣除率
老師,我公司員工第一個(gè)月上班,工資7000沒有其他扣除,要交個(gè)稅嗎?交多少怎么計(jì)算?
您好老師,如果一個(gè)人月收入一萬元,沒有其他可以扣除的,他一年要交多少個(gè)稅,怎么計(jì)算公式,稅率是多少
老師您好!個(gè)稅中的收入和累計(jì)收入都是不含扣除社保個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的收入嗎?例如:一個(gè)人他的應(yīng)發(fā)工資是10000元,每月扣387.6元個(gè)人社保,扣200個(gè)稅,那么一年的累計(jì)收入是多少?應(yīng)交個(gè)稅又是多少?
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對(duì)著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
老師,你好,請(qǐng)問23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準(zhǔn)備1萬,24年沖回5千,請(qǐng)問在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負(fù)5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購進(jìn)固定資產(chǎn)比如10萬元(有發(fā)票),年折舊額2400元計(jì)入管理費(fèi)用,這筆管理費(fèi)用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請(qǐng)解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒有輔助車間,是不是等無輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
甲公司20x5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款中有580萬元為應(yīng)收乙公司賬款,該應(yīng)收賬款賬面余額為600萬元,公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬元;應(yīng)收票據(jù)中有390萬元為應(yīng)收乙公司票據(jù),該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為400萬元◇甲公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬元。乙公司20X5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)中列示有應(yīng)付甲公司賬款600萬元和應(yīng)付甲公司票據(jù)400萬元。(2)甲公司20x6年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款580萬元,該應(yīng)收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期;應(yīng)收票據(jù)中有應(yīng)收乙公司票據(jù)390萬元,該應(yīng)收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期。本期對(duì)上述內(nèi)部應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。(3)甲公司20x7年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款735萬元,該應(yīng)收賬款賬面余額800萬元◇甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備65萬元;應(yīng)收票據(jù)中應(yīng)收乙公司票據(jù)875萬元,該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為900萬元,甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備25萬元?!?◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證要在5月底之前確認(rèn),這個(gè)是以什么名義登錄的?個(gè)人名義還是公司名義啊?
老師,明天入職一家私營的水表廠,年銷售4—5千萬吧,之前是一個(gè)會(huì)計(jì),他就來半天,然后現(xiàn)在找我是全職的,就一個(gè)人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點(diǎn)什么或者是程序方面要注意點(diǎn)什么,您給我做一個(gè)指導(dǎo)
老師我網(wǎng)上查的稅率表是35的稅率,假如平時(shí)平時(shí)一點(diǎn)沒交,是不是就不用減去2520了
你這個(gè)稅率表不行 看這個(gè)
2520是速算扣除的 需要減去的
速算扣除數(shù)是預(yù)交數(shù)嗎,以前月份都沒扣過,也要減去嗎
老師,剛才你發(fā)的那個(gè)圖片里面那個(gè)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額是扣除了年6萬和其他專項(xiàng)附加扣除的額度的檔次是不
現(xiàn)在是不是有個(gè)政策。年收入不超12萬不用匯算清繳,我們平時(shí)沒扣,年度匯算清繳的時(shí)候不超12萬就不用交了嗎
不是 它是稅率表里面的速算扣除。
應(yīng)納稅所得額乘以稅率減速算扣除,這個(gè)就是需要繳納的所得稅。
如果年累計(jì)收入在12萬以內(nèi),之前有預(yù)膠,你會(huì)算青椒可以不用補(bǔ),你這個(gè)沒有預(yù)繳,所以會(huì)算青繳,需要正常補(bǔ)稅交就可以了。
也就是說表格里面第二列是年收入減去免費(fèi)額度了,如果還有其他專項(xiàng)附加扣除就是也減了專項(xiàng)附加扣除的數(shù),是嗎老師,再對(duì)應(yīng)稅率和速算扣除數(shù)計(jì)算
是的,是的,是這么做的。
老師,我還有一個(gè)不明白的地方,就是每個(gè)月計(jì)提員工社保的時(shí)候是借管理費(fèi)用,貸的是應(yīng)付職工薪酬-社保(單位承擔(dān)部分),那這個(gè)第二列只是指工資還是包括單位承擔(dān)的社保也要加進(jìn)去
不算進(jìn)去的,只能抵扣個(gè)人的。