 
                            您好,應(yīng)該是能看到2處收入的,匯繳時是一起申報(bào)了,應(yīng)該有補(bǔ)稅的
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    個人所得稅匯繳地,和我實(shí)際要申報(bào)退稅的地址不一樣,我有兩份實(shí)習(xí),一個在天津(交稅了),一個在北京(不用交)。我這個匯繳地默認(rèn)顯示了最新一份的實(shí)習(xí)單位地址(北京),但我要退的是天津?qū)嵙?xí)的個稅,這樣可以嗎?
老師,個人匯算清繳時,本市和外省市的都要加在一起吧? 像我們單位,有北京的外出經(jīng)營管理活動,北京稅務(wù)局要求下載北京自然人稅收客戶端申報(bào)個稅。那我在天津也申報(bào)了。這樣算兩處工資嗎
個人所得稅匯算清繳,有北京公司和天津公司,申報(bào)時顯示北京公司,是不是這樣申報(bào)后天津的也一起綜合申報(bào)了
北京公司在天津開了一個子公司,沒有業(yè)務(wù),沒有員工,提示需要報(bào)個稅,天津個稅從哪申報(bào),跟北京一樣嗎自然人客戶端?
老師,我們總公司分公司都在北京,但不在一個區(qū)。增值稅各自申報(bào),所得稅匯總到總公司一起申報(bào),所得稅匯總申報(bào)也備案了,總公司申報(bào)所得稅是不是利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)相加數(shù)填上就可以了?沒有內(nèi)部交易。
 
                老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時,這個發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當(dāng)承包方離場的時候,這個賬怎么處理呢
22年的審計(jì)報(bào)表是不是要把( 比如23年補(bǔ)繳22年的稅款1萬,賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報(bào)表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時間年檢”,是什么情況,年檢跟報(bào)送年報(bào)是一回事兒嗎
S局認(rèn)定我公司2023年度外購商品贈送客戶計(jì)入銷售費(fèi)用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時會計(jì)分錄為借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,借方應(yīng)計(jì)入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個點(diǎn)開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少

