你好,一般納稅人有批發(fā)零售業(yè)務(wù),很多客戶都是掃碼支付的,這個(gè)碼可以直接是公戶。 根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額情況申報(bào)增值稅?
企業(yè)對(duì)公戶收到的所有款項(xiàng)都要申報(bào)繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎?個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅怎么申報(bào)?企業(yè)開(kāi)通了企業(yè)微信收款碼,法人可以直接用這個(gè)微信支配這個(gè)錢嘛?是否還需要重新繳納個(gè)人所得稅?
一般納稅人有批發(fā)零售業(yè)務(wù),很多客戶都是掃碼支付的,這個(gè)碼可以直接是公戶的嗎?怎么申報(bào)增值稅
調(diào)味品批發(fā)零售的一般納稅人,對(duì)公戶辦理了二維碼收款,開(kāi)具的銷售單只有單價(jià)和金額,沒(méi)有標(biāo)明是含稅還是不含稅,申報(bào)增值稅按照哪個(gè)
老師,我公司是銷售家電的。有工程和零售。零售業(yè)務(wù)占銷售額的一半。零售都是賣給個(gè)人了,沒(méi)有客戶信息??疃际侵苯訏呓o店里出納,出納在把一天的賬掃到公戶收款碼里。我想問(wèn)一下零售業(yè)務(wù)怎么開(kāi)發(fā)票呢,一個(gè)月下來(lái)有六七十萬(wàn)這樣的。
老師,我公司是銷售家電的。有工程和零售。零售業(yè)務(wù)占銷售額的一半。零售都是賣給個(gè)人了,沒(méi)有客戶信息??疃际侵苯訏呓o店里出納,出納在把一天的賬掃到公戶收款碼里。我想問(wèn)一下零售業(yè)務(wù)怎么開(kāi)發(fā)票呢,一個(gè)月下來(lái)有六七十萬(wàn)這樣的??梢灾婚_(kāi)零售一張發(fā)票嗎
我是旅游業(yè),游客投訴后的賠款,做什么科目?
老師,更正23匯算報(bào)表,申請(qǐng)退稅,需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,我們是小企業(yè)
老師,開(kāi)不出來(lái)發(fā)票怎么辦
貿(mào)易公司運(yùn)費(fèi)計(jì)入經(jīng)營(yíng)成本吧!
我剛咨詢了代辦財(cái)務(wù)方面的事情,財(cái)務(wù)提出了一個(gè)問(wèn)題:在新的公司法下,以無(wú)形資產(chǎn)出資的股東在后期的股權(quán)變更和盈利方面會(huì)面臨高達(dá)20%以上的稅,公司良好情況下,這是一筆沒(méi)有必要巨額支出。即使公司注銷或減資,無(wú)形資產(chǎn)方都繳稅。 這是什么意思?無(wú)形資產(chǎn)出資,后期股東變更或者盈利,這不是本來(lái)就20%的個(gè)稅嗎?如果是合理的平價(jià)變更,也不涉及20%個(gè)稅吧
老師,印花稅是銷售合同和采購(gòu)合同總金額,對(duì)嗎?那我采購(gòu)產(chǎn)品,送給客戶的樣品合同,也要算進(jìn)去嗎?還是樣品采購(gòu)合同不算?畢竟我沒(méi)有收客戶的樣品費(fèi)
其他應(yīng)付款額度大了,實(shí)際老板從公賬上面提現(xiàn)了,同時(shí),也有一些發(fā)票進(jìn)來(lái),庫(kù)存現(xiàn)金支付的,可不可以直接把這個(gè)金額充那個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金???
社??蛻舳嗽趺醋錾绫D陥?bào),在那個(gè)模塊進(jìn)入申報(bào)。
外賬低于500的現(xiàn)金沒(méi)有發(fā)票,可不可以做進(jìn)去?
老師,我從2月份期末現(xiàn)金及現(xiàn)金流量等價(jià)物余額的本期金額和本年累計(jì)金額對(duì)不上,怎么找啊,太難了
掃碼這部分客戶都不需要發(fā)票的 怎么記賬 報(bào)稅
你好,做無(wú)票收入的分錄,與開(kāi)具發(fā)票收入一樣申報(bào)納稅
無(wú)票收入 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 借銀行存款 ;申報(bào)無(wú)票收入 需要注意什么
你好 借:銀行存款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 無(wú)票收入,據(jù)實(shí)申報(bào)納稅就是了?