都是同樣的按不含稅銷售收入做賬,增值稅銷項(xiàng)就是發(fā)票上的稅金
老師,你好,我們公司是做機(jī)械設(shè)備的,公司賣出設(shè)備有的需要安裝及售后服務(wù),售后服務(wù)一般是兩年,這個(gè)月我們有個(gè)合同是1200多萬(wàn),如果把兩年的售后服務(wù)費(fèi)預(yù)提出來(lái)計(jì)入這個(gè)月的成本費(fèi)用,然后每個(gè)月再拿票充抵,是按兩年還是一年攤銷這筆費(fèi)用?
就是如果公司買了設(shè)備,一般是用來(lái)銷售的,但是有一件是用來(lái)展覽當(dāng)樣品的,這一件怎么賬務(wù)處理?如果金額大的話,你覺(jué)得要不要放在固定資產(chǎn)里,每月折舊再轉(zhuǎn)入銷售費(fèi)用?
老師,你好!公司經(jīng)營(yíng)范圍這些:制冷設(shè)備、機(jī)電設(shè)備的設(shè)計(jì),安裝,維護(hù)及技術(shù)的咨詢服務(wù);銷售:制冷設(shè)備。如果做一般納稅人,設(shè)備設(shè)計(jì)及維護(hù)、技術(shù)咨詢稅率都是6%,銷售設(shè)備稅率13%,設(shè)備安裝稅率是9%。之前經(jīng)營(yíng)的設(shè)備銷售并幫客戶安裝,直接開(kāi)13%稅率發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問(wèn)有什么辦法讓安裝可以開(kāi)9%稅率發(fā)票?
老師,請(qǐng)教一下,同一個(gè)公司不同業(yè)務(wù)收入的拆分,比如銷售電機(jī)加后面維修維護(hù)保養(yǎng),這種情況我一直有個(gè)疑問(wèn),這不是混合銷售嗎?混合銷售是從主業(yè)的稅率的,就像以前學(xué)的銷售空調(diào)同時(shí)安裝,不是混合銷售嗎?我記得以前有關(guān)講的稅率應(yīng)該從主業(yè)銷售的稅率13%,但是我遇到的有服務(wù)的都單獨(dú)簽合同開(kāi)票簡(jiǎn)易計(jì)稅6%了?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司本來(lái)是6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)公司,現(xiàn)在如果加入設(shè)備銷售的話,是不是就是有兩個(gè)稅率了?那一個(gè)合同里面如果有設(shè)備銷售和后期維護(hù)服務(wù)的話,要怎么做賬?
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請(qǐng)問(wèn)怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn),還有怎么核算每只瓶子的成本單價(jià)
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時(shí)所有權(quán)不是在錢某手里了嗎?這個(gè)題目為什么選B,不是A
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧?rùn)表中的利潤(rùn)總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來(lái)的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對(duì)方要我提供法人身份證(正方面)對(duì)公賬戶開(kāi)戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問(wèn)的