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老師,你好,我們公司是做機械設備的,公司賣出設備有的需要安裝及售后服務,售后服務一般是兩年,這個月我們有個合同是1200多萬,如果把兩年的售后服務費預提出來計入這個月的成本費用,然后每個月再拿票充抵,是按兩年還是一年攤銷這筆費用?

2020-09-26 19:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-26 19:53

你好,同學。 你這是按兩年進行分攤處理的,你這是兩年的合同。

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快賬用戶6058 追問 2020-09-26 19:59

可以這個月一次性預提,然后分兩年分攤嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-26 20:04

可以的,這個不影響的

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快賬用戶6058 追問 2020-09-26 20:05

老師,那老板讓分一年攤銷可不可以?

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齊紅老師 解答 2020-09-26 20:08

你這不符合準則,兩年分攤的。

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快賬用戶6058 追問 2020-09-26 20:11

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-09-26 20:38

不客氣,祝你工作愉快。

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你好,同學。 你這是按兩年進行分攤處理的,你這是兩年的合同。
2020-09-26
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你好,是的,你們是建筑業(yè)嗎,
2021-06-03
累計攤銷是對應無形資產(chǎn)攤銷的
2021-11-18
。會計分錄如下: 借:銀行存款 22500 貸:預收賬款/合同負債 22500 當逐期確認服務收入時(每月7500元),應將預收賬款或合同負債轉(zhuǎn)化為服務收入。前10個月每月確認收入時: 借:預收賬款/合同負債 7500 貸:服務收入 7500 最后兩個月由于保證金已抵扣服務費,無需再確認收入。 關于員工工資的會計處理: 計提服務業(yè)工資時,應將員工工資記入相關費用科目,并同時確認應付職工薪酬。會計分錄如下: 借:管理費用/銷售費用等 10000(假設工資屬于管理費用) 貸:應付職工薪酬 10000 這里的“管理費用/銷售費用等”應根據(jù)員工所在部門或工資性質(zhì)來確定。 發(fā)放服務業(yè)工資時,將應付職工薪酬轉(zhuǎn)化為實際支付。假設通過銀行轉(zhuǎn)賬支付: 借:應付職工薪酬 10000 貸:銀行存款 10000 若采用現(xiàn)金支付,則將“銀行存款”替換為“現(xiàn)金”科目。
2024-03-26
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