借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸,未分配利潤(rùn)。
23年的原材料發(fā)票未入賬,應(yīng)該怎么處理
老師,商貿(mào)公司,老板拿公司的產(chǎn)品自己使用怎么做賬
半年獎(jiǎng)的發(fā)放需要加到6月工資申報(bào)金額里么?還是用個(gè)稅其他模塊申報(bào)
建筑公司,建工險(xiǎn)計(jì)入什么科目?
21年勞務(wù)費(fèi)有20萬(wàn)沒(méi)發(fā)票,那時(shí)候是日結(jié)人員的每人就幾十元,他們也不可能給代開(kāi)發(fā)票像這種該怎么辦
比如編號(hào)005號(hào)收據(jù)已經(jīng)開(kāi)到7月7號(hào)的日期了,等下006編號(hào)的 不能再返回去開(kāi)7月5號(hào)的日期了吧
拍賣(mài)回來(lái)的房產(chǎn),前期的房產(chǎn)稅公司代繳了,去什么科目
你好老師,我是投資公司,別的公司收到我公司一筆現(xiàn)金注資,但我賬上沒(méi)有這么多錢(qián),我的領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是法人領(lǐng)取的績(jī)效,問(wèn)題之前沒(méi)有計(jì)提過(guò)筆費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬
皮革企業(yè)生產(chǎn)成品有百分之5不合格,例如,生產(chǎn)100張皮,成本1000元,結(jié)果只有95張能用,成品成本按1000/95,還是1000/100算?不合格5張成本咋核算
老師盤(pán)虧了固定資產(chǎn),,如何做分錄,用待處理財(cái)產(chǎn)損一科目
不用走以前年度損益嗎?
小企業(yè)準(zhǔn)則用未分配利潤(rùn),企業(yè)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。
好的,走了以前年度損益也要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)把
是的,就是這樣處理的對(duì)的。
那就是,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:以前年度損益 借:以前年度損益調(diào)貸:未分配利潤(rùn)
那多計(jì)提的需要沖回嗎?
是的,這樣就對(duì)了。這個(gè)就等于把計(jì)提和多交的都充回了。
好的,謝謝,那您說(shuō)的那筆其實(shí)也算是節(jié)省了一個(gè)步驟對(duì)吧
就是小企業(yè)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,所以不用這個(gè)科目。
然后他倆的結(jié)果是一模一樣。
好的,謝謝
客氣,祝您工作愉快,問(wèn)題已解決,請(qǐng)好評(píng)。