借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸,未分配利潤。

適用小企業(yè)準(zhǔn)則。去年了繳納了企業(yè)所得稅 今年匯算清繳退稅了。分錄怎么做
22年多計提和繳納了企業(yè)所得稅,今年匯算清繳的時候產(chǎn)生退稅了,怎么做賬?
老師,我們小企業(yè)準(zhǔn)則,22年繳納的稅款,23年匯算清繳的時候退回了比較多。這個會計分錄得怎么做呀
請教個問題 企業(yè)所得稅今天4月份季報的時候沒有做2022你的匯算清繳 當(dāng)時繳納了企業(yè)所得稅 23年匯算清繳的時候如果23年不需要繳納企業(yè)所得稅 申請企業(yè)所得稅退稅的話 稅務(wù)局會不會查賬呀
請問今年企業(yè)所得稅匯算清繳退了企業(yè)所得稅,明年做匯算清繳時需要調(diào)表嗎?
老師,運(yùn)輸發(fā)票,普票與專票稅率是多少
小規(guī)模納稅人上一季度確認(rèn)未開票收入,這個月又開具了發(fā)票,怎么做賬,怎么申報?
福利費(fèi)沒有通過應(yīng)付職工薪酬收集,怎么調(diào)賬
老師,咨詢個問題!比如我這個月營業(yè)額是100萬。不含稅收入按照一個點(diǎn)分離就是99.01萬。我這個月主營業(yè)務(wù)收入也就是99.01萬?,F(xiàn)在去填寫增值稅增報表,第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額填寫99.01萬。本期應(yīng)納稅額15欄是不是填寫99.01*3%。本期應(yīng)納稅減征額99.01*2%。應(yīng)納稅額是99.01*1%
老師好!我公司餐飲行業(yè),公司研發(fā)新產(chǎn)品用到的食材是可以計入研發(fā)費(fèi)用嗎
母子分公司合并報表只是把各公司資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表相關(guān)科目數(shù)據(jù)直接相加嗎?
小規(guī)模納稅人上一季度確認(rèn)未開票收入,這個月又開具了發(fā)票,怎么做賬,怎么申報?
出口免稅商品100元,快遞費(fèi)用1元,請問分錄怎么做
營工在別的地方銷售偶爾獲得了一筆提成,并不是在本公司這樣的情況下需要他交個人所得稅嗎?如何申報呢?如何計算呢?
有限合伙公司,沒有員工,只有兩個自然人投資人,分別占股20%跟80%,怎么申報個稅?采集法人跟另一個自然人投資人信息時候,是在分配比例填20跟80嗎?之后去經(jīng)營所得扣繳界面,0申報經(jīng)營所得提示0分配比例是對的嗎?還需要給法人做工資薪金0申報嗎?這樣就得把法人的采集信息的從業(yè)類型從其他改為雇員了,會影響我前面的0申報經(jīng)營所得嗎?
不用走以前年度損益嗎?
小企業(yè)準(zhǔn)則用未分配利潤,企業(yè)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。
好的,走了以前年度損益也要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤把
是的,就是這樣處理的對的。
那就是,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:以前年度損益 借:以前年度損益調(diào)貸:未分配利潤
那多計提的需要沖回嗎?
是的,這樣就對了。這個就等于把計提和多交的都充回了。
好的,謝謝,那您說的那筆其實也算是節(jié)省了一個步驟對吧
就是小企業(yè)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,所以不用這個科目。
然后他倆的結(jié)果是一模一樣。
好的,謝謝
客氣,祝您工作愉快,問題已解決,請好評。