同學(xué)你好 這個是公戶哦 因為你們公戶付的
我們是工程公司乙方,現(xiàn)在甲方從農(nóng)民工專戶代發(fā)了一批農(nóng)民工工資。這個工程的勞務(wù)我們是分包給勞務(wù)公司的,平時發(fā)農(nóng)民工工資是我們轉(zhuǎn)款給勞務(wù)公司的,由勞務(wù)公司發(fā)工資給農(nóng)民工。現(xiàn)在這筆甲方代發(fā)農(nóng)民工工資業(yè)務(wù),我們還需要勞務(wù)公司給我公司開具勞務(wù)發(fā)票嗎?還是只需要甲方提供的代發(fā)農(nóng)民工工資清單就直接做賬?
甲方分包工程給我們做,但我們自己沒有農(nóng)民工,我們又找了個勞務(wù)公司,然后甲方代發(fā)農(nóng)民工工資,但勞務(wù)公司的人不夠,就找我們公司的業(yè)務(wù)人員的名字和銀行卡沖人數(shù),甲方就直接把錢都打到個人頭上,然后我們業(yè)務(wù)人員再把錢從私戶轉(zhuǎn)到我們公司的公戶,從我們的公戶再把錢轉(zhuǎn)到勞務(wù)公司公戶,勞務(wù)公司再把發(fā)票給我們。我想問這個對我們公司的財務(wù)有風(fēng)險么?對業(yè)務(wù)人員有風(fēng)險么?
老師您好,我們是做工程的,關(guān)系到有甲方代發(fā)農(nóng)民工工資的事,我們給工人報農(nóng)民工工資,甲方代發(fā)的速度比較慢,我們就自己先給工人付了,等甲方代發(fā)后工人給我們返回來,返回來的這個錢是返到公戶還是個人賬戶呀,如果返到公戶,這個賬怎么做呀
老師,我想請教一個問題,就是我們是建筑工程公司,工程已經(jīng)做了,但是對方目前沒有款付,只有農(nóng)民工工資賬戶有錢可以付給我們工程款,但是如果對方用農(nóng)民工工資賬戶付給我們的話,我們自己怎么入賬呢?老板現(xiàn)在想用對方的農(nóng)民工工資賬戶的付款這個方法去拿錢,然后去發(fā)放我們公司自己人員的工資,這個可行嗎?有解決辦法嗎?
老師我們是從農(nóng)民工專戶付分包的工程款,甲方把錢轉(zhuǎn)到農(nóng)民工專戶,然后我們用轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)到銀行的代發(fā)賬戶,銀行在給每個工人發(fā)放,支票轉(zhuǎn)到銀行的代發(fā)賬戶怎么做賬呢
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應(yīng)該怎么整呀