你好,放到四月份需要紅沖二月份兒的,然后再做發(fā)票的。
月底走貨物到庫,尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫存商品10萬貸暫估應(yīng)付賬款10萬。借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品這個(gè)憑證了?還有一個(gè)就是發(fā)票未到貨物已入庫,本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時(shí)可以不用再將暫估的庫存商品轉(zhuǎn)入成本吧
2020年12月 暫估入庫;借 庫存商品45000/暫估入庫 貸 應(yīng)付賬款45000 結(jié)轉(zhuǎn)成本;借 主營業(yè)務(wù)成本45000元/暫估商品 貸 庫存商品45000元/暫估入庫 2021年2月份收到的發(fā)票是42000元 我應(yīng)該怎么寫分錄呢?
老師,請(qǐng)問一下2021年12月暫估入庫了一筆商品,71680,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估入庫 22年3月份收到發(fā)票了,可以直接2021年 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款嘛。之前暫估的分錄刪了
3月采購庫存商品,發(fā)票開的是三月,但是發(fā)票未到,做的暫估入庫借:庫存商品-在途(價(jià)稅合計(jì))貸:預(yù)付賬款4月發(fā)票到之后,紅沖這筆分錄后做分錄借:庫存商品-在庫,進(jìn)項(xiàng)稅額;貸:預(yù)付賬款請(qǐng)問下,發(fā)票應(yīng)該附在哪一個(gè)月的憑證?
請(qǐng)問:2月商品入庫發(fā)票未到,借:庫存商品(暫估),貸:應(yīng)付賬款(暫估)。同時(shí)2月暫估的商品己發(fā)出,借:發(fā)出商品-暫估,貸:庫存商品(暫估)。3月收到發(fā)票分錄怎么做?(收到發(fā)票金額跟暫的全額是一致的)
老師你好!請(qǐng)問一下我今天才注冊(cè)的話個(gè)體工商戶,下周要開票,什么時(shí)候去申報(bào)呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過的貨車分錄這樣寫對(duì)嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個(gè)500萬不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來科目核算嗎?
你好,老師!我們有個(gè)公司,小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅,但是呢每月都沒有實(shí)際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂! 兩道選擇題的A選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬,借銀行存款12萬,貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬,應(yīng)收賬款B公司3萬應(yīng)收賬款其他公司8萬,這樣匯總做
老師,外貿(mào)公司的換匯成本在多少比較好