你好立項(xiàng)之前的計(jì)入管理費(fèi)用,立項(xiàng)之后的計(jì)入研發(fā)支出。
老師,您好,我有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,專門(mén)為這個(gè)項(xiàng)目購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn),結(jié)果研發(fā)項(xiàng)目結(jié)束,但是這個(gè)時(shí)候固定資產(chǎn)還有很多折舊沒(méi)計(jì)提,那我未計(jì)提部分固定資產(chǎn)怎么處理?之前都做到研發(fā)費(fèi)用,剩下的折舊如何入賬呢?
老師您好,前期用于研發(fā)項(xiàng)目的研發(fā)設(shè)備。后面沒(méi)有研發(fā)項(xiàng)目了,研發(fā)固定資產(chǎn)設(shè)備就用于一般用途工作用,,賬上之前設(shè)備入賬計(jì)入的研發(fā)費(fèi)用折舊費(fèi),現(xiàn)在賬上如何處理啊?
本月研發(fā)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)電腦費(fèi)用,公司是高新企業(yè)可以加計(jì)扣除,我是這樣賬務(wù)處理的,您看對(duì)不對(duì),請(qǐng)指導(dǎo) 本月借:固定資產(chǎn)—研發(fā)設(shè)備(電腦)貸:庫(kù)存現(xiàn)金 下月開(kāi)始計(jì)提折舊,以后每月都需做這下面的2筆分錄是嗎? 1.借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 2.月末結(jié)存研發(fā)費(fèi)用: 借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—折舊費(fèi)
老師,2022年為了研發(fā)購(gòu)買(mǎi)的電腦 ,當(dāng)時(shí)計(jì)入固定資產(chǎn),2022年研發(fā)結(jié)束,2023年不再有研發(fā)項(xiàng)目,2023年折舊計(jì)入研發(fā)費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
老師我們單位23.3月前買(mǎi)的固定資產(chǎn)已經(jīng)入賬,且直接計(jì)入管理費(fèi)用了,3月份公司研發(fā)立項(xiàng),那之前部分屬于研發(fā)設(shè)備的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)是計(jì)入研發(fā)費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開(kāi)對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車(chē)普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫(xiě)摘要欄寫(xiě),比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫(xiě)無(wú)票支出,報(bào)銷(xiāo)張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫(xiě)詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫(xiě)摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門(mén)要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?