同學(xué)你好 計(jì)入研發(fā)支出就可以了
請(qǐng)問老師,因?yàn)槲覀児臼歉咝录夹g(shù)企業(yè),既搞研發(fā)又搞生產(chǎn),有的設(shè)備既用于研發(fā)又用于生產(chǎn),所以設(shè)備的折舊和耗用的電費(fèi)要在生產(chǎn)和研發(fā)之間分配,我現(xiàn)在做了一個(gè)派工單,專門統(tǒng)計(jì)每天這臺(tái)設(shè)備用于研發(fā)的工時(shí),21年我們有5個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,用于研發(fā)的設(shè)備有8臺(tái),有的幾個(gè)項(xiàng)目會(huì)使用同一臺(tái)設(shè)備,那么我可以這樣安排嗎?比如A設(shè)備分別可以用于1和2項(xiàng)目,那么A設(shè)備在1項(xiàng)目下的研發(fā)時(shí)間是1小時(shí),電費(fèi)是100元,折舊是150元;在2項(xiàng)目下的研發(fā)時(shí)間是2小時(shí),電費(fèi)是60元,折舊是180元,這樣可以是嗎?
老師您好,前期用于研發(fā)項(xiàng)目的研發(fā)設(shè)備。后面沒有研發(fā)項(xiàng)目了,研發(fā)固定資產(chǎn)設(shè)備就用于一般用途工作用,,賬上之前設(shè)備入賬計(jì)入的研發(fā)費(fèi)用折舊費(fèi),現(xiàn)在賬上如何處理???
老師我們單位23.3月前買的固定資產(chǎn)已經(jīng)入賬,且直接計(jì)入管理費(fèi)用了,3月份公司研發(fā)立項(xiàng),那之前部分屬于研發(fā)設(shè)備的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)是計(jì)入研發(fā)費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師,之前買的固定資產(chǎn)設(shè)備用于研發(fā),計(jì)入了研發(fā)折舊,現(xiàn)在今年沒有研發(fā)了,分錄科目改為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,想問下,固資卡片里的折舊科目要變嗎
老師,買來的設(shè)備用于研發(fā),我計(jì)入的固定資產(chǎn),然后折舊費(fèi)用計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用的折舊,現(xiàn)在這個(gè)設(shè)備被我第三季度一次性扣除了,研發(fā)費(fèi)用是百分百加計(jì)扣除的,現(xiàn)在被我一次性扣除了,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除這塊怎么處理
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,年度匯算,申報(bào)表帶出來的從業(yè)人數(shù)是從哪提取的數(shù)據(jù)呢,和我申報(bào)的個(gè)稅的人數(shù)對(duì)不上呢
@宋生老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會(huì)寫了,我的勞動(dòng)合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師,年度納稅額指的是?
之前出口的時(shí)候沒申報(bào)未開票收入,然后中間3月是申請(qǐng)了退稅導(dǎo)致現(xiàn)在更正不了連續(xù)的增值申報(bào)表, 能否把一二月的收入錄在四月份增值稅申報(bào)表的未開票收入上面
買散裝電腦,組裝成一臺(tái)電腦,電腦發(fā)票開電話配件,能入固定資產(chǎn)嗎?
@宋生老師,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會(huì)寫了,我的勞動(dòng)合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師你好,我是石家莊地區(qū),現(xiàn)在在給員工新增醫(yī)保,員工想補(bǔ)繳1-4月的,5月的本月正常交。新增人員的時(shí)候醫(yī)保開始繳納時(shí)間是5月還是1月呀?需要去補(bǔ)收那個(gè)模塊操作嗎?
之前有研發(fā)的時(shí)候,賬上就是折舊后先計(jì)入研發(fā)費(fèi)用-折舊,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用。那現(xiàn)在是直接計(jì)提讓它入研發(fā)支出?不用結(jié)轉(zhuǎn)了?
同學(xué)你好 計(jì)入研發(fā)支出就可以
賬務(wù)怎么處理呢?就按之前固定資產(chǎn)計(jì)提后 ,就讓它掛在研發(fā)支出科目?不用再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 ,或者做其他處理了嗎?
借研發(fā)支出 貸銀行存款
老師你這說的我越發(fā)糊涂了。能不能詳細(xì)點(diǎn)
分錄就是這樣做的 借研發(fā)支出 貸銀行存款
老師你這回答的也很模糊啊,還是我沒有表達(dá)好我的問題。您這是對(duì)研發(fā)設(shè)備進(jìn)行了清理呢?還是記錄的是剛剛購(gòu)買進(jìn)來設(shè)備的分錄呢?
固定資產(chǎn)清理了也不用改之前的折舊 作固定資產(chǎn)清理就可以了
我不是說要更改之前的折舊。我的問題是之前一直有研發(fā)項(xiàng)目有研發(fā)設(shè)備。現(xiàn)在不研發(fā)項(xiàng)目了,設(shè)備就用于常規(guī)的生產(chǎn)用途了。 但是之前購(gòu)入設(shè)備的時(shí)候選擇了計(jì)提折舊入在了研發(fā)成本-折舊費(fèi),現(xiàn)在要想更改怎么弄,就計(jì)入普通的管理費(fèi)用-折舊費(fèi)就好了。
那折舊計(jì)入管理費(fèi)用就可以了
財(cái)務(wù)軟件中計(jì)提了后,自己再做一筆調(diào)整?
同學(xué)你好 對(duì)的 再做一筆調(diào)整就可以